保密檢查整改報告范文
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篇1
在當前宏觀經濟通脹預期增強,特別是糧油食品類價格在高位運行情況下,準確掌握省內糧食庫存情況,是落實中央和省控制物價總水平政策要求的一項重要基礎性工作,服務于政府宏觀調控、穩定社會糧情預期,推動經濟平穩較快增長。
二、檢查范圍
包括所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧(含最低收購價糧、中央臨時儲備和臨時儲存進口糧、國家臨時儲存糧)、地方儲備糧(含地方臨時儲備糧和地方臨時儲存糧),以及國有和國有控股糧食企業儲存的商品糧。
三、檢查內容和方法
(一)檢查內容
1、糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點檢查糧食庫存實物的數量、品種、性質情況,與保管賬、統計賬、會計賬對應賬實相符、賬賬相符的情況,與銀行收購貸款掛鉤情況,以及相關賬務處理情況。
2、庫存糧食質量和衛生安全情況。重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧的質量合格率、品質宜存率和各類糧食的衛生安全指標。
3、儲備糧輪換情況。重點檢查2012年度中央儲備糧、地方儲備糧輪換計劃下達和輪換任務執行情況。
4、政策性糧食補貼撥付使用情況。重點檢查中央儲備糧、地方儲備糧保管費、輪換費以及最低收購價糧收購費、保管費的撥付使用情況。
5、糧食倉儲管理情況。一是中央儲備糧代儲政策執行情況,包括代儲企業和倉房是否具有代儲資格,資格企業的條件是否符合規定等。二是政策性糧食專倉儲存、專賬記載情況。三是庫存糧食儲存安全情況,重點檢查有無嚴重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發熱糧等儲糧安全隱患。四是企業安全生產情況。
(二)檢查方法
本次糧食庫存檢查的具體方法按照《糧食庫存檢查暫行辦法》和《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》(發改辦經貿〔2009〕117號)執行。
四、檢查時點和進度安排
以2011年3月末糧食庫存統計結報日為檢查時點。按在地原則,檢查工作分為檢查準備、企業自查、復查和整改四個階段進行。
(一)準備階段。3月20日前,各儲備庫制定庫存檢查方案,做好自查準備,提前準備工作底稿和賬務、財務等相關匯總報表,整理糧食實物形態,備齊秤重、計量和質量扦樣等檢查工具,落實開展檢查前的各項事宜。
(二)自查階段。4月1日前,縣糧食局指導轄區內的承儲企業做好全面的自查工作。通過自查,要認真梳理發現的各種問題,并進行切實整改,做好檢查數據的相關整理工作。
(三)復查階段。4月15日前,市糧食局將采取隨機選點和突擊檢查相結合的方式,對重點企業和重點環節進行抽查。省糧食局將按照10~15%的復查比例,將納入庫存檢查范圍的政策性糧食儲存量大、拍賣出庫量大,以及各方面反映問題較多的庫點作為復點。
同時要做好國家有關部門對重點地區的部分企業進行隨機抽查和突擊檢查的準備工作。
(四)整改階段。在糧食庫存檢查的各個階段,都要立足于邊檢查邊整改,針對檢查中發現的問題,檢查人員要立即下達整改通知書,督促企業限期整改,并按期書面反饋整改結果。對由于體制機制原因造成企業自身難以解決的問題,要作為檢查結果的重要內容,逐級匯總上報。
五、相關要求
(一)務必高度重視,加強領導,協調配合。克服麻痹思想,采取有力措施,要本著勤儉節約、提高效率的原則,落實好糧食庫存檢查的經費,不得將檢查費用轉嫁給企業。各縣區糧食局要制定具體的檢查工作方案,組織必要的業務培訓,確保糧食庫存檢查工作落到實處,檢查結果真實、準確。
(二)落實庫存檢查工作的責任制和責任追究制。自查工作報告和相關報表要由企業法人代表、縣糧食局負責人和相關檢查人員簽字,各環節檢查記錄必須完整、準確,并妥善保存。對故意掩蓋真實情況、弄虛作假、妨礙檢查工作,或者檢查工作走過場的,要追究當事人和有關領導的責任,確保檢查工作客觀、公正,檢查結果真實、準確。要主動接受人大、政協、紀檢監察等有關部門和人民群眾、新聞媒體的監督,增加檢查工作的透明度和公信力。
篇2
包括所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧(含最低收購價糧、中央臨時儲備和臨時儲存進口糧以及國家臨時儲存糧,下同)、地方儲
備糧(含地方臨時儲備糧,下同),以及國有及國有控股(以下簡稱國有)糧食企業儲存的商品糧。
二、檢查內容
(一)糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點檢查糧食庫存實物的數量、品種、性質情況,與保管賬、統計賬、會計賬對應賬實相符、賬賬相符的情況,與銀行收購貸款掛鉤情況,以及相關賬務處理情況。
(二)庫存糧食質量和衛生安全情況。重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧的質量合格率、品質宜存率和各類糧食的衛生安全指標。
(三)儲備糧輪換情況。重點檢查2009年度中央儲備糧、地方儲備糧輪換計劃下達和輪換任務執行情況。
(四)政策性糧食補貼撥付使用情況。重點檢查中央儲備糧、地方儲備糧保管費、輪換費以及最低收購價糧收購費、保管費的撥付使用情況。
(五)糧食倉儲管理情況。一是中央儲備糧代儲政策執行情況,包括代儲企業和倉房是否具有代儲資格,資格企業的條件是否符合規定等。二是政策性糧食專倉儲存、專賬記載情況。三是庫存糧食儲存安全情況,重點檢查有無嚴重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發熱糧等儲糧安全隱患。四是企業安全生產情況。
(六)涉及糧食庫存管理的其他情況。
三、檢查時點和進度安排
以2012年3月末糧食庫存統計結報日為檢查時點,檢查工作分準備、企業自查、省級復查、國家有關部門聯合督察、匯總整改等6個階段進行。
(一)準備階段。根據我市實際,市局制定《石家莊市2012年糧食庫存檢查工作方案》,對全市的庫存檢查工作進行安排部署。各縣級糧食行政管理部門和稽查分局要對轄區內列入檢查范圍的企業進行調查摸底,制定庫存檢查的具體實施方案,進行工作動員、人員培訓。督促企業根據實際業務發生情況及時調整賬務,平整糧面,備齊各種報表、工作底稿和器材等。
(二)企業自查階段。4月10日前,市、縣兩級糧食行政管理部門會同有關部門和單位,指導轄區內的承儲企業認真做好庫存自查工作。所有企業要對實際承儲在本庫的各種性質的糧食實物庫存進行全面清查。
(三)省級復查階段。4月20日前,省糧食局將會同有關部門和單位,派出聯合檢查組,采取隨機抽查和突擊檢查相結合的方式,對全省的重點地區、重點企業、重點環節進行復查。復查糧食的比例,根據全省糧食庫存數量的實際情況,按占全省糧食庫存總量的10%~15%進行安排。
(四)國家有關部門聯合督察階段。4月中下旬,國家有關部門派出聯合工作組,對糧食庫存檢查情況進行現場督察。各地要做好迎查的準備。
(五)匯總上報階段。企業自查結果按縣、市、省的順序,由所在地糧食行政管理部門匯總、逐級上報。地方國有糧食企業儲存的中央儲備糧、國家臨時存儲糧(含最低收購價糧、中央臨時儲備和臨時儲存進口糧以及國家臨時儲存糧)的檢查結果,報中儲糧直屬庫,同時抄送所在地糧食行政管理部門。地方國有糧食企業與中儲糧直屬庫之間要搞好配合和銜接,避免漏統或重復統計現象。
(六)整改階段。4月底前,各地結合檢查中發現的問題,督促相關企業進行認真整改。5月5日前,各縣(市)、礦區和稽查分局向市糧食局報送庫存檢查整改報告,報告內容應包括庫存檢查中發現的問題,采取的整改措施和整改結果等。
四、相關工作要求
(一)自查結果縣一級匯總中,涉及到轄區外單位委托存儲的,承儲企業所在地縣級糧食行政管理部門要會同有關部門與委托單位進行溝通,對企業自查結果進行核對后交由委托單位報所在地糧食行政管理部門匯總上報。
(二)各縣(市)、礦區和稽查分局報送檢查工作報告的附表,重點反映企業自查的匯總數據,包括糧食庫存數量匯總表、糧食儲存年限匯總表、中央儲備糧輪換匯總表和中央儲備糧承儲分布登統表,相關工作底稿和匯總表格范式參照《2009年全國糧食清倉查庫實施方案》的附表執行。有關糧食庫貸掛鉤、政策性糧食費用補貼、地方儲備糧輪換、糧食儲存安全及庫存管理的其他情況,在檢查工作報告中只作文字說明,重點反映檢查發現的問題及整改情況。
為詳細掌握省級儲備糧的分布和庫存管理情況,省糧食局在國家統一規定報表的基礎上,增加了《省級儲備糧承儲情況登統表》及工作底稿等6個表格,各地在本次庫存檢查工作中,要對省級儲備糧進行嚴格檢查,認真填寫。
(三)糧食質量和衛
生扦樣檢驗工作的具體安排及要求,將結合2012年全國食品安全整頓工作安排的有關要求,另行通知。
省、市級儲備糧質量扦樣及檢驗工作將同本次庫存檢查一同安排。扦樣規則按2009年全國糧食清倉查庫有關規定執行,分別由省、市糧油質量檢測中心負責具體實施,請各地及省、市級儲備糧承儲企業做好配合。縣級儲備糧的質量檢驗工作由各縣(市)、礦區自行安排。
(四)切實加強組織領導,確保工作質量。糧食庫存檢查是鞏固2009年全國糧食清倉查庫成果,進一步加強糧食庫存監管,確保國家糧食宏觀調控措施落實到位的一項重要工作,各地一定要高度重視,確保工作質量。一是要借鑒2009年全國糧食清倉查庫的做法和經驗
篇3
為加強對糧食庫存檢查和春季糧油安全管理組織領導,區發展和改革局成立庫存檢查領導小組,由局長任組長,副局長副組長,為成員。領導小組辦公室設在業務辦,負責牽頭對庫存檢查工作的監督檢查。各企業要成立相應的糧食庫存檢查工作領導小組及辦事機構。
二、檢查范圍、
本次庫存檢查的范圍包括存儲在市區境內所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧(含最低收購價糧、中央臨時儲備和臨時儲存進口糧以及國家臨時儲存糧,下同)、地方儲備糧(含地方臨時儲備糧,下同),以及國有及國有控股(以下簡稱“國有”)糧食企業儲存的商品糧。
三、檢查內容
(一)糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點檢查糧食庫存實物的數量、品種、性質情況,與保管賬、統計賬、會計賬對應賬實相符、賬賬相符情況,與銀行收購代款掛鉤情況,以及相關賬務處理情況。
(二)庫存糧食質量和衛生安全情況。重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧的質量合格率、品質宜存率和各類糧食的衛生安全指標。
(三)儲備糧輪換情況。重點檢查年度中央儲備糧、地方儲備糧輪換計劃下達和輪換任務執行情況。
(四)政策性糧食補貼撥付使用情況。重點檢查中央儲備糧、地方儲備糧保管費、輪換費以及最低收購價糧收購費、保管費的撥付使用情況。
(五)糧食倉儲管理情況。一是中央儲備糧代儲政策執行情況,包括代儲企業和倉房是否具有代儲資格,資格企業的條件是否符合規定;省級地方儲備糧承儲企業和倉房是否具備承儲資格,資格企業的條件是否符合規定等。二是政策性糧食專倉儲存、專賬記載情況。是否存在各級儲備糧混裝混存、儲備糧與企業商品糧混混裝混存等情況。三是庫存糧食儲存安全情況,重點檢查有無嚴重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發熱糧等儲糧安全隱患。四是企業安全生產情況。
(六)地方儲備糧油貨位監管臺賬、省級儲備糧輪換臺賬實施情況。地方儲備糧油承儲企業是否按規定建立《地方儲備糧油貨位監管臺賬》,登統是否及時、是否真實;各級糧食行政管理部門《地方儲備糧油監管臺賬》《地方儲備糧油實際承儲庫點承儲情況表》是否建立,與實際承儲情況是否相符。
(七)涉及糧食庫存管理的其他情況。如《庫存管理責任書》落實情況。
(八)春季糧油安全檢查:1、庫存糧油的“一符、四無”和儲備糧油的“三專、四落實”情況;2、科學無公害儲糧,機械通風、糧溫是否控制在規定范圍以內,微機測溫電路是否暢通準確;3、糧油質量的管理情況;4、儲糧規范化管理和各項制度的落實情況;5、儲糧化學藥劑的管理及使用情況。
四、檢查時點和進度安排
以2011年3月末糧食庫存統計結報日為檢查時點,檢查工作分準備、企業自查、省級聯合復查、整改匯總上報等4個階段。
(一)準備階段。各企業按要求做好企業自查的各項準備工作,并制定糧食庫存進行檢查的工作方案,在3月28日前報區發展和改革局。
(二)企業自查階段。4月2日前,區發展和改革局會同農發行和有關單位,指導轄區內的承儲企業認真做好庫存自查工作,具體時間另行通知。納入檢查范圍的所有企業要對實際承儲在本庫的各種性質糧食實物庫存進行全面清查。通過自查,梳理發現的各種問題,并進行切實整改,做好檢查數據的整理工作。
市糧食局、農發行將組織對省級儲備糧進行抽查,抽查比例不低于轄區內省級儲備糧庫存總量的30%。
(三)省級
聯合復查階段。4月20日前,省糧食局、農發行省分行、中儲糧成都分公司等有關部門和單位,采取隨機選點和突擊檢查相結合的方式,對重點地區、重點企業、重點環節,尤其是政策性糧食儲存量大、拍賣出庫量大、反映問題較多的庫點進行復查,復查比例為糧食庫存總量的10%~15%。
結合省級聯合復查,國家糧食將安排糧食質量和衛生安全專項檢查,具體要求另文通知。
省級復查結束后,國家有關部門將派出工作組對重點地區的部分企業進行隨機抽查和突擊檢查。
(四)整改匯總上報階段。在庫存檢查各個階段,都要立足于邊檢查邊整改,對檢查中發現的問題,檢查人員要立即下達整改通知書,督促企業限期整改,并按期書面反饋整改結果。對由于體制機制原因造成企業自身難以解決的問題,要作為檢查結果的重要內容,逐級匯總上報。
企業自查匯總表和省級儲備糧抽查匯總有,包括糧食庫存數量匯總表、糧食儲存年限匯總表。對庫貸掛鉤、政策性糧食費用補貼、儲備糧輪換、糧食儲存安全及庫存管理的其他情況,在檢查工作報告中只作文字說明,重點反映檢查發現的問題及整改情況。各企業要依據本次檢查時點數據,更新《地方儲備糧油貨位監管臺賬》、《地方儲備糧油實際承儲庫點承儲情況表》。
五、工作要求
(一)加強組織領導。國家糧食庫存是應對當前農業自然災害、保供穩價和抑制通脹的重要物質手段。夯實國家糧食宏觀調控的物質基礎。各企業務必高度重視,加強組織領導,搞好協調配合,克服麻痹思想,采取有力措施,把糧食庫存檢查工作落到實處,確保檢查結果真實準確。
篇4
為深入貫徹落實全國公安機關“增強敵情觀念,維護政治紀律”座談會和全省公安機關“三防”活動動員大會精神,切實加強公安隊伍教育和管理,堅決防止和杜絕公安民警因理想信念動搖,敵情觀念淡化,違反政治紀律而導致被境外敵對勢力策反、滲透、出賣情報的案件發生,根據市局、分局黨委的部署,從__年x月x日至x月x日,深入開展了“增強敵情觀念,維護政治紀律,防策反、防滲透、防竊密”的活動?,F將我所貫徹落實“三防”活動的情況總結如下:
一、 抓好民警的動員教育。
我所召開了所支部會和全所民警會,認真傳達和學習了全國公安機關“增強敵情觀念,維護政治紀律”座談會和全省公安機關“三防”活動動員大會以及市局、分局行動方案的精神,《保密法》等,使全所民警掌握了“三防”活動的主要指導思想、目標要求和主要內容。同時加強了民警的忠誠教育、敵情教育、紀律教育、保密教育、反腐倡廉教育和警示教育。
二、查擺問題,積極整改。
在查擺問題階段,發現在民警中存在敵情觀念淡薄、保密觀念不強的問題,在公安專線網絡使用中存在安全隱患與漏洞、防范措施不強問題。針對這些問題,我們逐項逐條進行分析原因并整改。首先是對聘用的工作人員進行了嚴格的審批;其次對使用公安專線的計算機按市局要求粘貼了“嚴禁一機兩用”和“公安專線,嚴禁交叉使用”的標簽;第三是及時給每位民警下發省廳的《公安信息網絡安全知識手冊》;第四是加強對文件的管理。通過一系列整改措施,使發現的問題得到了有效解決。
三、整章建制,建立健全了“三防”工作長效機制。
篇5
1、各個崗位工作人員均能夠認真履行職責,能夠按規定獲取客戶身份資料,對獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息嚴格保密。
2、反洗錢領導活動小組設在縣支行綜合辦公室,確定專門反洗錢管理人員,進行本部門反洗錢培訓、報表上報、自查等日常工作。
3、我行根據郵政金融網點人員變動及縣支行實際人員情況,成立反洗錢工作。領導小組,縣郵政、支行管理人員以及儲蓄所主任是反洗錢具體負責人,有效依法履行反洗錢職責,并監督各網點反洗錢工作正常運轉。
二、反洗錢內控制度建設和執行情況
1、加強內部控制制度建設??h支行在行內及各個網點轉發了《省銀行業金融機構反洗錢工作指導意見》、《省銀行業金融機構反洗錢考核評估辦法》、《中國郵政儲蓄銀行省分行反洗錢實施細則》等相關制度,并責任到網點負責人落實制度學習、執行。
2、客戶身份識別情況。與客戶建立業務關系或發生掛失等特定業務時,按照規定登記、審核、留存客戶身份證件。
3、客戶身份資料和交易記錄保存情況??蛻羯矸葙Y料及交易記錄保存真實、完整,按照反洗錢規定期限保存,不存在反洗錢信息失泄密情況。
4、大額交易和可疑交易報告。大額交易個人儲蓄20萬元以上、公司業務50萬元以上和可疑交易報告按規定上報,數據采集完整,報告按照人行規定及時規范上報。
5、根據反洗錢風險等級劃分及評估管理實施細則的相關規定,安排儲蓄所主任進行客戶風險等級劃分、登記、上報工作,強化洗錢監督,防范洗錢風險。
6、反洗錢非現場監管和現場檢查。按時報送非現場監管報表,報送的非現場報表真實、完整、規范;在人行或上級行現場檢查前根據要求開展了反洗錢自查工作,并及時上報自查報告,對提出的反洗錢工作檢查意見制定整改措施,及時整改并上報整改報告。
7、配合反洗錢案件協查、調查。主要對大額或一天筆數較多等異常資金交易及時關注,認真分析和判定,按照有關要求及時向上級報告重點可疑交易情況,積極主動配合當地人民銀行和偵查部門開展反洗錢調查,報送的調查結果準確及時,分析報告規范完整。
8、反洗錢工作稽核審計情況。根據州分行安排的反洗錢內部審計,對審計結論積極整改落實。
9、反洗錢文件資料報送和報備。及時上報人行反洗錢領導小組,反洗錢信息員報備。按照要求及時、有效、規范地報送各類工作報告、報表、規章制度等反洗錢文件資料。
10、反洗錢宣傳、培訓情況。按照監管機構及上級行的要求開展反洗錢宣傳。根據上級行本年度反洗錢培訓計劃,以集體學習和自學兩種方式相結合,對各網點進行反洗錢培訓,。
11、反洗錢工作配合情況。積極配合當地人民銀行以及上級分行開展各類反洗錢檢查和相關工作。
12、反洗錢考核評估情況。通過對縣支行及各個網點進行反洗錢綜合考核評估,基本合格。
篇6
內保條例規定的九項制度
1、門衛、值班、巡查制度;
2、工作、生產、經營、教學、科研等場所的安全管理制度;
3、現金、票據、印鑒、有價證券等重要物品使用、保管、儲存、運輸的安全管理制度;
4、單位內部的消防、交通安全管理制度;
5、治安防范教育培訓制度;
6、單位內部發生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報告制度;
7、治安保衛工作檢查、考核及獎懲制度;
8、存放有爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、傳染性、腐蝕性等危險物品和傳染性菌種、毒種以及武器彈藥的單位,還應當有相應的安全管理制度;
9、其他有關的治安保衛制度。
審核人:
填表人:
填表日期:
年
月
日
黑塔中學門衛、值班、巡查制度
(一)、門衛制度
1、門衛人員必須身體強壯、責任性強,不得使用老弱病殘人員擔任門衛工作。
2、門衛人員當班期間嚴守崗位,認真履行職責,做到進出車輛、物品、客人有登記。
3、夜間不準睡覺,定時巡查,發現可疑情況立即向值班領導報告,發生案件應迅速撥打110,不得延誤。
4、不準在門衛室進行打牌等妨礙門衛的活動。
(二)、值班制度
1、每天確定一名領導帶班,一名部門領導和一名工作人員值班,負責檢查、處理日常安全保衛工作。
2、值班時間為每天早8點至次日早8點/
3、值班人員必須按時交接班,不準遲到早退。有事不能值班者,經單位領導批準后找人替班。
4、值班人員值班期間要認真履行職責,嚴禁喝酒、玩牌等違紀行為。
5、認真做好值班記錄,堅持重大事情請示報告制度。
(三)、巡查制度
1、值班、門衛人員對巡查目標定時巡查,反之被盜和破壞事故發生,力爭抓獲犯罪分子,并及時報警。同時要保護好現場,等領導和公安人員到場后,及時提供有關情況。
2、對于違反規定者,要當場予以制止和批評,對不服從管理,無理取鬧者,送交有關部門處理。
3、熟悉消防設施、器材的分布情況,掌握使用方法,發生火災及時撲救、報警。
4、巡邏時間不得作任何影響和違反履行職責的行為,特別是夜間不許睡覺。
5、做好巡邏記錄,按時交接班。
黑塔中學工作、生產、經營、教學、科研等場所的安全管理制度
1、定期組織干部職工學習安全防范知識,加強安全教育,增強安全意識,做好安全防范工作。
2、干部職工要認真遵守各項安全法律法規和安全制度。
3、適時開展不穩定因素的排查,對重點人員要嚴格落實管控措施,嚴防進京上訪鬧事事件的發生
4、各部門每天早晨上班對本部門要開展班前安全檢察,發現發生被盜案件及時向公安機關報案,并保護好現場。
5、各部門每天晚上下班要堅持打掃衛生,切斷電源,關好門窗,搞好安全檢察,確保無隱患后方可離崗下班。
6、門衛、值班人員嚴格遵守門衛、值班、巡查制度。
7、個人現金和貴重物品不準存放在機關內。
8、禁煙場所嚴禁吸煙和動用明火。
9、加強消防器材、設施的配置、保養和管理,定期檢查,保證處于良好狀態。
10、機關的安全防范工作,由保衛科負責日常監督、指導和檢查。
黑塔中學現金、票據、印鑒、有價證券等重要物品使用、保管、儲存、運輸的安全管理制度;
1、財務室的房屋、門窗要安全牢固,現金、票據、印簽必須存入保險柜內,印章、票證應分開存放,保險柜鑰匙要專人隨身攜帶。
2、對票據堅持檢查復核制度,防止被盜、受騙等。
3、過夜現金不準超過限額,超過時必須由二人以上看守。
4、存取大額現金必須二人以上同行并有汽車接送。
5、財會人員下班時,對報警器進行布防,關鎖好門窗。
黑塔中學消防、交通安全管理制度
(一)、消防安全管理制度
1、禁煙場所嚴禁吸煙和動用明火。
2、允許吸煙場所應設置煙灰缸,煙頭熄滅后放入煙灰缸,嚴禁亂扔煙頭。
3、門衛、值班人員不準躺在床上吸煙。
4、各部門因檢修需要動用明火的,應提出申請,經審查批準后方可動用。結束后申請部門應認真清理現場,確保無火災隱患方可離開現場。
5、配足、配齊消防器材、設施并加強保養和管理。
6、、干部職工要加強消防意識、技能的學習和訓練,達到“三懂三會”。
7、一旦發生火災,應立即報警,并按火災撲救預案實施撲救。
(二)、交通安全管理制度
1、堅持對干部職工、司機進行交通安全教育,加強遵守交通法規的自覺性。
2、干部職工的自行車、摩托車、電動車,必須存放在車棚內,擺放整齊,加鎖防護。
3、司機要認真遵守交通法規,不酒后駕車,不帶病開車,不開斗氣車、英雄車。
4、車輛外出停放時要嚴加看守或鎖好車門。重要物品要隨身攜帶,不要放在車上,以防被盜。
5、機動車不再單位外過夜,收車后停放在車庫,并鎖好車門。
黑塔中學治安防范教育培訓制度
1、堅持經常性治安防范教育,向廣大干部職工大力宣傳治安防范法律法規、治安形勢、治安防范的重要性,提高治安防范的自覺性和技能,更好的做好各項治安防范工作。
2、治安防范教育,具體由保衛科和各部門組織實施。
3、保衛、保安、財會等特殊工種人員,堅持參加相關部門組織的治安防范培訓牧區的上崗證后方可上崗。
黑塔中學發生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報告制度
1、加強安全保衛工作,認真落實各項安全防范措施,有效節制治安、刑事案件和安全事故的發生。
2、一旦發生治安、刑事案件或安全事故,力爭第一時間報告單位領導,并及時報警。
3、認真保護案發現場,疏導圍觀人群,確保秩序井然。
4、有效控制犯罪嫌疑人,如果犯罪嫌疑人逃跑,及時向警方提供嫌疑人相關體貌特征和其他證據。
黑塔中學治安保衛工作檢查、考核及獎懲制度
(一)、安全檢查制度
1、各部門堅持班前班后安全檢查,檢查中不留死角,發現問題及時整改,做好記錄。
2、保衛科每月一次安全檢查,主要檢查各項安全保衛制度措施是否落實,是否存在安全隱患,各部門日常安全檢查記錄。
3、單位領導每季度進行一次安全檢查。
4、堅持重大節日安全檢查。
5、檢查發現安全隱患,及時整改,一時整改不了的,在采取有效安全措施的基礎上,限期整改。
(二)、治安保衛工作考核、獎懲制度
1、時間:每年12月底2、內容:年度治安保衛責任書確定內容標準。
3、考核實施:由考核領導小組負責??己祟I導小組由分管治安保衛工作的領導任組長,保衛科長任副組長,保衛科其他人員為成員。
4、考核方法:每年12月底由考核領導小組深入各部門按考核內容標準逐條逐項進行考核打分。
5、獎懲辦法:
(1)、考核成績獲前三名的部門由單位予以表彰,頒發獎狀和獎金1000元;先進個人由部門推薦,報考核小組審批,頒發證書和獎金500元,并由單位推薦上級有關部門評優。
(2)、違反治安保衛制度規定,導致發生各類案件、事故的,根據情節輕重給予警告、記過、記大過、降級、撤職直至開除處分。
黑塔中學其他有關的治安保衛制度
保密制度
1、加強干部職工的保密教育,增強保密觀念,自覺遵守保密規定。
2、各部門要加強文件管理,按程序操作,不準擅自拆閱、轉交和亂放文件,不準將機密文件帶出單位。
3、不準用單位電話或在公共場所談論秘密事項。
4、各部門人員不準隨便串科室、翻閱其他科室資料。
5、單位領導和機關人員的家庭住址、電話,未經本人同意不準隨意告訴他人。
6、遇有機密文件丟失或發生泄密情況,要及時向領導報告,采取措施,消除不利影響。
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篇7
xxx:
根據xxx《關于開展2021年度財政財務監督檢查工作的通知》xxx要求,我辦對此項工作高度重視,及時下發通知要求各股室認真按照文件規定和要求,開展一次全面自查工作。
我辦都能夠嚴格按照《中華人民共和國會計法》有關規定,確保會計核算、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料的真實性;會計檔案的建立、保管和銷毀符合法律、行政法規和國家統一的會計制度。因我單位屬于保密性單位,決算不能公開。目前我單位沒能按要求推行公務卡,下一步及時進行整改。單位銀行賬戶每年都能按照要求進行年檢。我單位不存在直達資金。
篇8
一、企業主要負責人的安全生產職責
按照《安全生產法》規定,企業的主要負責人是企業安全生產的第一責任人,對企業的安全生產全面負責,其主要責任有:(1)建立、健全本企業安全生產責任和安全管理組織機構;(2)組織制定本企業安全生產規章制度和操作規程;(3)保證本企業安全生產投入的有效實施;(4)督促、檢查本企業的安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患;(5)組織制定并實施本企業的生產安全事故應急援預案;(6)定期召開安全生產專題會議,及時研究解決有關安全生產的重大問題;(7)及時、如實報告生產安全事故。企業負責人應切實履行職責,保證企業安全生產工作的正常有效開展。
二、企業安全生產責任制
各企業要全面落實安全生產責任制,必須層層簽訂安全生產責任狀,明確各級管理層次、部門及各級人員的安全職責,使安全生產責任做到“縱向到底,橫向到邊”,落實到每一個部門、崗位、環節和工序。建立企業安全責任網,對責任制的落實情況列入年終考評,并與責任人的經濟收入掛鉤,加大考核力度,調動各級人員的安全生產工作積極性。
三、企業安全生產組織機構設置和管理人員的配備
企業要按照國家有關規定,加強企業內部安全生產監管工作,建立健全安全生產管理機構,根據企業規模的安全需要,配備專職或兼職的監管人員,自上而下形成完整、嚴密的安全生產管理網絡體系。同時要充分調動安全生產管理人員的積極性,圍繞如何實現安全生產三大因素(人、機、環境)相互和諧,全面加強安全生產管理。
四、各項安全生產規章制度和操作規程
各企業要不斷完善安全生產的各項規章制度,生產經營企業、特殊行業的作業標準和崗位技術操作規程,包括年度安全工作目標計劃,安全生產考核和獎懲,安全教育培訓,職工健康監護,防護用品管理、值班和交接班,安全技術措施計劃、設備維護管理、危險物品(煙花爆竹、化學農藥)管理,各類工藝操作規程,現場巡回檢查,防火防爆、登高作業等安全操作規程。同時要積極采用先進的安全管理方法和安全生產技術,加強和改進安全管理,確保各項安全制度措施的落實。
五、安全生產工作的例會
區供銷社確定每年度至少二次安全生產工作例會制度,由各下屬企業分管領導有關負責人例會,要求各下屬企業在每年度至少三次安全生產工作例會,由企業負責人召集、分管領導主持、各部門分管安全生產工作的負責人例會。分析安全生產形勢,解剖安全生產薄弱環節及存在的的問題,提出整改措施和解決辦法。通過安全生產工作例會的形成,確立安全生產工作在企業生產經營中的重要地位。
六、安全生產教育培訓和經營負責人、安全管理人員、特種作業人員上崗安全資格
區供銷社每年度組織一次安全生產知識教育培訓,各企業要根據實際情況制定安全教育培訓制度(小規模企業可合并組織培訓),確保全體職工都能接受安全生產教育和培訓,具備與所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和操作技能。同時企業有關經營管理人員、安全生產管理人員、特種作業人員必須依法接受安全生產培訓,經政府有關部門考核合格,取得任職資格或上崗資格后,實行持證上崗。
七、安全檢查、事故隱患整改和作業安全評估
各企業對易燃易爆物品、車輛、火、電、氣、鍋爐、各種熔器、機電設備、房屋的管理或使用,要建立檢查、事故隱患整改制度,明確安全檢查的檢查內容、檢查頻率、檢查人員、檢查情況等,通過認真的檢查,查找企業安全生產及管理中的薄弱環節,對發現的各類事故隱患或問題,及時采取措施,落實隱患整改責任制,做到整改內容、整改標準、整改措施、整改進度和責任人“五落實”,并建立臺賬登記備查檔案。同時要在員工中建立危險危害因素辨識,作業安全評估制度,完善防錯糾錯機制,盡量避免人為失誤,實現安全生產的可控、在控管理。
八、重大危險源監控和事故應急救援
規模生產經營企業或存在事故危險因素的企業,必須建立對重大危險源監控管理制度,加強對重大危險源運轉、維護、檢查等環節的監控力度,認真分析本企業可能導致危機事件發生的各類因素,落實對重大危險源的定期檢測、評估制度。
還要制定和完善各項事故應急救援預案,建立和健全安全生產的預警和救援機制。制定完善的應對突發事故的應急預案,是防范事故發生、減少事故損失的重要保障。企業要堅持防患于未然的原則,切實做好應對風險和突發事件的預案準備工作;要定期組織事故應急救援演練,增強企業和員工應對風險和突發事件的能力。切實做好與地方政府應急救援體系的銜接,充分利用社會救援力量,確保迅速、有效地開展現場救治工作。
九、企業安全生產投入
根據浙精神要求,煤礦、礦山、煙花爆竹與民爆器材生產、危險化學品生產、建筑施工、交通運輸企業分別按年收入不低于2.5%---1%提取安全費用。
各企業要確保安全生產工作的需要加強投入,提取安全經費,??钣糜诎踩a教育培訓、事故隱患整治、安全防護設施、應急裝備等,為改善企業安全生產條件、預防事故提供保障。
十、安全生產源頭管理
各企業要加強安全生產的源頭管理,企業的生產經營必須依法取得許可或審批,各種機械設備、電器設備的安裝、使用必須通過依法檢驗和年驗。把安全生產事項列入“房屋租賃”、“承包合同”、“工程項目”等簽約中的主要條款。嚴格執行建設項目“三同時”,即新建、改建、擴建工程項目的安全設施,必須與主體工程同時設計,同時施工,同時投入生產使用,以保障企業的本質安全。
十一、事故管理
事故發生企業應及時向報警,并報告上級主管部門(如遇緊急情況可直接報告安監部門),同時努力控制事故現場爭取救援,減少傷亡。主管部門接到事故報告后,經初步確認事故案情,連接事故預案程序,報告區安監局,同時組織力量趕赴現場,合力控制事故,聽候指揮部調派救援命令和任務。
各企業必須明確,對于發生重傷以上等各類生產事故,必須按照國家事故報告的有關規定,及時向上級主管部門和安監部門報告,決不可隱瞞不報;同時要按照“四不放過”(事故原因未查清不放過,責任人員未處理不放過,整改措施未落實不放過,有關人員未受到教育不放過)的原則,嚴肅查處事故,并追究事故責任人的責任。
十二、事故隱患整改
(一)對安全生產檢查中發現的事故隱患,可立即整改的應立即整改,不能立即整改的,應責令其限期予以整改,并發放限期整改通知書。
(二)存在事故隱患的單位,在隱患整改過程中應采取防范和監控措施,防止事故發生。隱患真該應落實專人負責,落實整改責任,落實整改進度,保證整改工作質量和時效,并應及早向區政府匯報。
(三)對已發現存在事故隱患的單位,區社將成立調查組對該單位的安全整改工作進行監督指導,協助該單位完成整改工作。
十三、安全生產隱患舉報獎勵制度
為了進一步加強安全生產防范意識,確保安全生產工作的順利進行,特建立安全生產隱患舉報獎勵制度。
(一)任何人發現本單位安全生產隱患的,均有責任向有關單位領導進行舉報。
(二)舉報人可以通過社會公布的舉報單位或區社網頁公布的舉報電話進行舉報。
(三)對安全生產過程中發現的隱患,實行舉報獎勵制度,根據所舉報的隱患的危險程度,分別給予舉報人50—1000元不等的獎勵。
(四)對已受理的安全隱患內容進行重復舉報的,不再進行受理。
(五)實行保密制度,任何單位和個人不得對舉報安全生產隱患的單位和個人進行打擊報復。
(六)區社將嚴格按照安全生產隱患舉報辦法,落實安全生產隱患查處制度。
十四、企業安全生產工作報告
篇9
根據縣保密委《關于組織開展20xx年機關、單位保密自查自評工作的通知》(余保委字〔20xx〕1號)文件要求,縣農糧局對本單位保密工作開展了自查,現將自查自評情況報告如下:
一、加強了領導,落實了責任
我局認真落實了保密工作領導責任制。專門設有保密工作領導小組,明確由局長XXX任組長,XXX副局長任常務副組長,局領導班子其它成員為副組長,各科室負責人為小組成員。具體負責檔案保密工作。
二、牢固樹立保密意識
(一)縣農糧局始終把保密工作作為局工作的大事來抓。組織全體人員深入學習有關文件精神,堅決防止麻痹思想和僥幸心理,努力提高工作人員對保密重要性的認識。強化人員保密意識,即要熱情接待利用者,又要加大保密監管力度,以確保絕對安全。
(二)加強了保密工作。首先,加強對文件材料的保管以及保密力度,由文書統一集中管理,任何個人不得擅自挪用,凡涉及保密的文件資料。其次,做好文件的收集、整理工作,保證歸檔文件材料完整、準確、系統;嚴格按照《保密法》和《檔案法》管理檔案,保證檔案的安全和利用。
(三)計算機信息系統的保密工作。采取以下措施:首先,計算機使用嚴格按照計算機使用及管理制度執行,從制度上保證計算機使用及保密;二是每臺電腦系統都安裝了防火墻或殺素軟件,防止黑客、病毒入侵;三是要求全局工作人員嚴格按規范操作,發現病毒及時報告;四是明確規定“涉密不上網,上網不涉密”,確保管理的保密性和安全性。
三、保密工作存在問題
通過自檢、自查,我局對保密工作有了進一步的明確,同時,也發現了一些存在的薄弱環節。
(一)個別同志對保密工作認識不到位,保密意識不強等
(二)保密工作的宣傳教育力度不夠。近兩年開展保密工作的實踐使我們認識到,加強機關干部的保密教育,提高每一個公民的保密意識十分重要。需要不斷加強宣傳力度,增強人們的保密意識,提高做好保密工作的主動性和自覺性,還要制定出相應的規章制度,使事前行為得到規范,堵塞可能發生的失、泄密事件,消除隱患,以確保國家安全。
(三)計算機涉密管理難度較大。對計算機和局域網絡的保密管理是一項艱巨的工作,還缺乏完全有保障的技術支持。
四、下一步打算
今后我局將發現的問題作為整改的重點,主要從以下幾個方面開展工作。
(一)堅決做到計算機及通訊保密規定的“十不得”。
(二)定期召開保密領導小組工作會議,專題研究保密工作;做到保密工作的會議、檢查和工作有記錄,堅持保密工作與業務工作同步安排部署,落實崗位責任制。
(三)對各全局干部職工進行業務培訓、指導時,同時宣傳相關保密知識和保密法。
(四)繼續健全保密規章制度,對保密工作要分工明確,責任落實到人,保密日常管理工作要規范有序,使得保密工作都達到良好的水平。
篇10
根據公司保密委辦公室下發的《關于開展2019年度保密自查自評工作的通知》要求,我司黨委高度重視此項工作,嚴格按照要求開展保密自查自評工作。現將自查自評情況匯總報告如下:
一、自查情況
(一)保密工作領導責任制落實情況
公司黨委書記對保密工作部署和落實提出明確要求,定期研究解決保密工作中的重大問題,聽取保密委的工作匯報,了解掌握保密工作情況,為保密工作開展提供人力、財力和物力保障;分管保密工作的領導,定期組織保密教育和保密檢查等工作,將各單位、項目部和運管中心部門的履行保密工作的檢查情況納入年度考核;保密辦公室主任按控股公司相關精神部署保密工作,并進行日常督促和指導,在節假日放假前進行特別檢查,為保密工作的開展提供支持和保障;要求各單位、項目部和運管中心部門要掌握本單位、項目、部門的保密工作情況,定期開展保密自查工作,對涉密人員進行保密教育和管理,及時整改自查中存在的問題,提交年度自查報告到公司保密委。
(二)保密制度建設和宣傳教育教訓情況
公司結合工作實際建立健全保密工作責任制、涉密人員管理、涉密載體管理、保密要害部門部位管理、計算機網絡和辦公自動化設備管理、宣傳報道和信息公開管理、涉密會議管理等各項保密制度。公司保密辦及時傳達上級保密工作指示、文件和法規制度,組織涉密人員學習培訓,或按要求參加公司組織的培訓。
(三)涉密人員管理和定密管理情況
公司保密委認真梳理并確定保密崗位和涉密等級,對涉密人員實行分類管理,上崗前組織人力資源部和保密辦對其進行審查和培訓,使其了解相關保密法規制度和保密知識技能,與公司簽訂保密承諾書;因私出國(境)的涉密人員,要求按照規定辦理審批手續;按照有關規定監督離崗的涉密人員清退涉密載體,并簽訂離崗離職人員保密承諾書,做好脫密管理工作;根據權限,我司無定密權,涉密工作嚴格履行保密審批程序。
(四)涉密載體管理情況
涉密載體制作、收發、傳遞、復制、使用、保存、維修、銷毀等管理工作,嚴格按照程序辦理;根據工作需要確定涉密事項的知悉范圍,制定公司保密事項范圍一覽表。
(五)信息系統和信息設備保密管理情況
1. 涉密網絡選擇了具有相應涉密信息系統集成資質的公司進行建設、維護等工作,簽訂信息保密合同和工作人員保密承諾書;公司涉密網絡均采取了符合國家保密規定和標準要求的安全保密防護策略配置、身份鑒別、訪問控制、離崗人員及時進行權限刪除和修改等安全保密防護措施,定期開展安全保密檢查和風險評估,確保持續有效。
2. 建立健全計算機登記臺賬,明確責任人及設備編號等。涉密計算機采取身份鑒別、訪問授權、違規外聯監控、病毒查殺等安全保密措施,未安裝使用具有無線功能的模塊和外圍設備。不存在移動存儲介質在涉密計算機與非涉密計算機間交叉使用的情況。
3. 打印機、復印機、傳真機等辦公自動化設備使用符合保密管理規定。
(六)涉密場所和保密要害部門、部位管理情況
公司按照有關規定對保密要害部門、部位采取了人防、物防、技防等防護措施;對無關人員禁止進入涉密場所和保密要害部門、部位,相關人員的進出采取相應保密管理措施。
(七)涉密會議、活動和貨物、工程、服務采購等項目管理情況
嚴格按照要求,指定人員負責涉密會議或活動的保密管理工作,認真落實各項保密措施,使用符合保密要求的場所、設施和設備,對提供涉密貨物、工程和服務的單位進行保密審查,提出保密要求,簽訂保密協議。
(八)涉外工作保密管理情況
要求組織安排對外交流、合作等活動的內設機構要采取相應保密措施,對有關人員進行保密提醒;對外提供文件、資料和物品嚴格按規定經過保密審查審批,涉及企業、國家秘密的與對方簽訂保密協議;對出國(境)人員制定專人負責保密工作,進行行前保密教育,落實各項保密措施。
(九)宣傳報道和信息公開保密審查情況
對外宣傳報道統一由宣傳部進行審查和審批,信息公開保密審查工作有領導分管,有部門負責和專人實施,公開前由各業務分管領導進行審查,堅持“先審查、后公開”和“一事一審”原則,確保涉及國家、企業秘密的信息不予公開,建立網站信息制度,按各部門權限進行信息,定期組織開展網站保密檢查。
(十)違法保密法律法規行為查處情況
經檢查,暫無違反保密法律法規行為和泄密事件的發生;對違反保密法律法規行為和泄密事件的,將依法進行處理。
(十一)保密組織機構設置、人員配備及經費保障情況
保密委員會組織健全,職責明確,按規定設立保密工作機構,指定專人負責保密工作,保密工作所需經費有保障。
(十二)保密工作記錄和材料
公司開展保密工作有工作記錄,各項保密工作落實情況材料詳實完整。
二、存在問題
1. 情況變化,未及時完善相關保密規章制度。
2. 保密教育和宣傳報道工作力度不夠。
3. 新增涉密人員未及時簽訂保密承諾書。
4. 對更新的涉密設備未及時粘貼密級標識和設備編號。
5. 未配備保密技術檢查裝備和工具。
三、對存在問題的整改措施
我司將以此次檢查為契機,對保密工作進行全面梳理。針對發現的問題,要認真分析,舉一反三,查缺補漏,進一步加強人員教育,完善規章制度,落實保密責任,嚴密防范措施,建立健全保密管理長效機制,提高保密管理水平。
1. 根據情況變化,應及時完善相關保密規章制度。
2. 加強對領導干部和涉密人員的保密教育,增加宣傳和培訓力度。
3. 梳理公司所有涉密崗位和涉密人員,與涉密人員簽訂年度保密承諾書,今后積極和組織人力資源部對接,對新增涉密人員及時簽訂保密承諾書。