質量管理體系內部審核計劃

時間:2022-02-24 11:24:00

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質量管理體系內部審核計劃

一、審核目的

1、評價審計局質量管理體系的符合性和有效性;

2、提供進一步改進的信息。

二、審核范圍

審計局審計過程(包括財政審計、經濟責任審計、固定資產投資審計、財務收支審計、專項審計、審計調查)及相關活動。

三、審核性質

例行審核

四、審核依據

1、GB/T19001—2000idtISO9001:2000;

2、審計局質量管理體系文件;

3、適用的法律法規和其他要求。

五、審核組成員

審核組長:XXX

組員:XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

六、審核時間

計劃在2009年5月下旬及10月中旬進行二次內部審核,具體時間另行通知。

XX區審計局

二〇〇九年一月四日

附:審核日程

審核日程具體安排如下:

日期時間A組涉及主要過程B組涉及主要過程

日8:30-

9:00首次會議

9:00-

11:30局長、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法規科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4

11:30-12:30午餐、休息

12:30-

14:30紀檢組8.2.1基本建設審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

14:30-

16:30經濟責任審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5內審經貿審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

28日8:30-

10:30財政金融審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5辦公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5

10:30-

11:30行政事業審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5

11:30-12:30午餐、休息

12:30-15:00審核組內部匯總

15:00-16:00末次會議

注:1首、末次會議請審計局高層領導、部門負責人及相關人員參加。

2審核職能部門和現場時,除審核主管過程外應審核其他相關過程。

3內審員不參加本部門的審核。

編制:審批: