質量管理體系內部審核計劃
時間:2022-02-24 11:24:00
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一、審核目的
1、評價審計局質量管理體系的符合性和有效性;
2、提供進一步改進的信息。
二、審核范圍
審計局審計過程(包括財政審計、經濟責任審計、固定資產投資審計、財務收支審計、專項審計、審計調查)及相關活動。
三、審核性質
例行審核
四、審核依據
1、GB/T19001—2000idtISO9001:2000;
2、審計局質量管理體系文件;
3、適用的法律法規和其他要求。
五、審核組成員
審核組長:XXX
組員:XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX
六、審核時間
計劃在2009年5月下旬及10月中旬進行二次內部審核,具體時間另行通知。
XX區審計局
二〇〇九年一月四日
附:審核日程
審核日程具體安排如下:
日期時間A組涉及主要過程B組涉及主要過程
日8:30-
9:00首次會議
9:00-
11:30局長、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法規科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4
11:30-12:30午餐、休息
12:30-
14:30紀檢組8.2.1基本建設審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5
14:30-
16:30經濟責任審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5內審經貿審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5
28日8:30-
10:30財政金融審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5辦公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5
10:30-
11:30行政事業審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5
11:30-12:30午餐、休息
12:30-15:00審核組內部匯總
15:00-16:00末次會議
注:1首、末次會議請審計局高層領導、部門負責人及相關人員參加。
2審核職能部門和現場時,除審核主管過程外應審核其他相關過程。
3內審員不參加本部門的審核。
編制:審批:
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