財政局內部檢查工作方案
時間:2022-03-01 09:34:02
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為強化內部控制,從源頭上防范廉政風險和財政財務風險,提高管理效能,確保財政資金的安全使用,結合我局工作實際,決定在開展內部監督檢查工作。具體方案如下:
一、檢查目的
為防范財政管理風險,規范財政財務收支行為,提高依法理財和科學理財水平,通過內部監督檢查,增強財政干部職工的自我約束力,全面提高財政機關自身業務管理水平,更好地履行財政、財務工作職責,確保財政資金的規范性、安全性、有效性。
二、檢查時間
2020年11月4日至11月24日
三、檢查對象及主要內容
檢查對象為局內各股室、局屬各單位
四、檢查內容及檢查時限
檢查內容有:
1.履行財政管理工作職責的合法性、合規性和有效性;
2.預決算、財務管理與會計核算的合法性、真實性以及資產的完整性、安全性;
3.內部控制的健全性、合理性和有效性;
4.其他需要監督檢查的事項。
檢查時限:以2019年度為主,重大問題在時間上可適當延伸或追溯。
五、組織分工
內部檢查采取“一對一”的交叉檢查方式。具體分工如下:
1.預算股負責檢查國庫股;
2.國庫股負責檢查行政股;
3.行政股負責檢查社保股;
4.社保股負責檢查企業股;
5.企業股負責檢查綜合股;
6.綜合股負責檢查農業股;
7.農業股負責檢查績效評價股;
8.績效評價股負責檢查文教政法股;
9.文教政法股負責檢查預算股;
10.結算中心負責檢查采管辦;
11.采管辦負責檢查信息中心;
12.信息中心負責檢查國資股;
13.國資股負責檢查會計股;
14.會計股負責檢查辦公室;
15.辦公室負責檢查監督股;
16.監督股負責檢查結算中心。
六、具體要求
1.各股室(單位)要嚴格按照《財政部門內部監督檢查辦法》規定的程序,認真負責、客觀公正地開展檢查工作,要求有完整的檢查工作底稿和規范的檢查工作報告,不能用年度工作總結代替。對檢查情況和查出的問題予以全面、真實的反映,作出基本評價,并提出相應的處理意見,以及改進財政、財務管理的合理化建議。
2.被查股室(單位)要積極配合檢查工作,按檢查要求及時、全面、客觀提供各項資料、信息及政策情況。
3.各股室(單位)應于11月24日前完成檢查任務并將檢查報告上報監督股,報告格式附后,同時將書面意見或說明,以及工作底稿一并報送。
4.檢查任務完成后,監督股將對報送的檢查報告進行全面總結,統一提出處理意見和建議,報局領導審定后下達內部檢查結論。各股室(單位)要按照檢查結論要求,認真研究,積極整改落實,并于一個月內將整改情況上報監督股,以此鞏固檢查效果。
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