財政局內部監督工作報告

時間:2022-08-12 10:37:58

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為有效防范財政管理風險,規范財政財務收支行為,提高依法理財科學理財水平,我局高度重視內部監督檢查工作。通過對各鄉鎮財政所和局各股室、直屬單位有組織、有計劃、有步驟地開展內部監督檢查工作,增強了財政系統干部職工的自我約束力,規范了行政行為,改進了機關工作作風,推動了各項財政工作健康有序地開展?,F將我局2015年度內部監督檢查工作開展情況報告如下:

一、領導重視,保障有力

內部監督檢查是財政管理的重要環節,我局領導高度重視,從加強財政內部監督,促進財政管理入手,不斷健全和完善財政內部監督管理制度。我縣財政內部監督檢查工作實行主要領導負責制,由財政監督檢查局牽頭,各鄉鎮財政所和局各股室、直屬單位配合,進一步充實了監督檢查力量,為全面深入開展內部監督檢查工作提供了有力保障。

二、多措并舉,成效明顯

(一)加強學習,提高認識。我局領導十分重視財政內部監督檢查工作,并把它列入重要議事日程,利用每周五下午的例會對財政系統干部職工進行法制、道德教育,通過開展政治學習、案例分析、形勢報告等學習活動,促進了全體干部職工思想觀念的轉變,提高了對內部監督檢查工作的重要性和緊迫性的認識,并要求全局上下都要積極支持配合,做好財政內部監督檢查工作。

(二)合理計劃,檢查到位。根據財政監督工作需要,結合財政中心工作,我局按照每年重點檢查面不低于本部門有預算管理職能的機構數量的30%,內部股室、直屬單位兩年輪查一遍的要求,確定象山鎮財政所、金元鄉財政所、農業股和國庫股為今年的重點檢查對象。

今年我局檢查組將預決算編報、預算執行管理情況、專項資金分配管理情況、重大民生政策執行情況、落實中央八項規定和省委十項規定情況、“三公”經費管理情況、財務會計和資產管理情況作為內部監督檢查的重點。同時要求被檢查的鄉鎮財政所、股室按照檢查內容進行自查,并將自查情況報送財政監督檢查局。

檢查組在財政所、股室自查的基礎上,制定具體檢查方案,全面系統的開展檢查。一是在檢查鄉鎮財政所的過程中,通過查看會計憑證、賬薄、票據等方式,對鄉鎮的每一筆資金(特別是涉農補貼資金)、每一個賬戶、每一套專賬進行檢查;二是在檢查股室過程中,采取詢問、核對、復核的方法,對股室整個財政管理活動、財政業務工作程序和財政資金運行情況進行監督檢查,特別是相互監督、相互制約等各種內控制度是否健全和完善,力求從程序上規范操作、從制度上防止管理缺失。

(三)認真整改,成效明顯。根據檢查發現的問題,我局及時出具檢查結論及處理意見,要求各鄉鎮財政所和局各股室、直屬單位對存在的問題認真進行整改,對類似問題全面清理整改,并在限期內將整改情況報送我局。經檢查,各鄉鎮財政管理水平明顯提高,機關財政管理更加科學化、精細化和規范化。

三、建章立制,規范管理

我局通過對檢查發現的問題,有針對性的出臺、完善相關辦法、制度,建立防范問題發生的長效機制,并進一步完善定期回訪、內部監督檢查專題報告制度,使內部監督、內部管理更加規范,各項財政工作開展更加高效。