采購管理與銷售管理重難點(diǎn)解析
時間:2022-06-09 10:23:30
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摘要:用友U8V.10.1財務(wù)軟件主要包括ERP財務(wù)管理系統(tǒng)和ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng),其中供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中采購管理和銷售管理系統(tǒng)最為復(fù)雜,學(xué)習(xí)需要具有較強(qiáng)的邏輯性與連貫性。學(xué)生們學(xué)習(xí)起來具有一定的困難。筆者通過自己的教學(xué)經(jīng)驗(yàn),對教學(xué)中學(xué)生存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行分析與歸納,得出了解決對策,以助于更好的理解與掌握采購管理與銷售管理。
關(guān)鍵詞:采購管理;銷售管理;用友U8V.10.1;重難點(diǎn);解析
在用友U8V.10.1財務(wù)軟件中,采購管理和銷售管理是供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中的重要組成部分。采購和銷售業(yè)務(wù)涉及的子系統(tǒng)多、業(yè)務(wù)類型多、流程麻煩。學(xué)生們在學(xué)習(xí)采購系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)時便存在諸多的問題。而且采購和銷售業(yè)務(wù)均有前后的邏輯性,必須按照一定的流程來進(jìn)行,學(xué)生一旦做錯,便一錯再錯,無法再繼續(xù)進(jìn)行下去。筆者根據(jù)自己的教學(xué)經(jīng)驗(yàn),對教學(xué)中學(xué)生存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行分析與歸納,得出了解決對策,以助于更好的理解與掌握采購管理與銷售管理。
一、采購管理中的重難點(diǎn)分析
1.普通采購的流程圖請購單—訂單—到貨單—采購入庫單—正常單據(jù)記賬—制單請購單—訂單—到貨單—采購發(fā)票—應(yīng)付單據(jù)審核—制單除了發(fā)票之外,其他單據(jù)在填寫之后都要求審核。另需注意的是:采購入庫單是在【庫存系統(tǒng)】填寫,入庫單記賬和制單是在【存貨核算系統(tǒng)】,采購發(fā)票的審核和制單是在【應(yīng)付款管理系統(tǒng)】。如果在業(yè)務(wù)中,既有入庫單又有發(fā)票,那么在進(jìn)行入庫單記賬或者發(fā)票審核之前要先進(jìn)行【結(jié)算】。2.發(fā)票怎么進(jìn)行結(jié)算?解析:發(fā)票結(jié)算需要有對應(yīng)的入庫單,結(jié)算方法分為自動結(jié)算和手工結(jié)算。自動結(jié)算可在發(fā)票填制界面,保存發(fā)票之后直接點(diǎn)擊【結(jié)算】按鈕,即可和對應(yīng)的入庫單進(jìn)行結(jié)算,也可在【采購結(jié)算】→【自動結(jié)算】中處理。手工結(jié)算是針對發(fā)票和入庫單無法自動匹配,不能自動結(jié)算的情況,如多張發(fā)票和一張入庫單進(jìn)行結(jié)算,在【采購結(jié)算】→【手工結(jié)算】→【選單】,選擇需要結(jié)算的發(fā)票和入庫單進(jìn)行結(jié)算。如果金額不匹配,則在結(jié)算前還需進(jìn)行【分?jǐn)偂浚缓笤俳Y(jié)算。3.哪些內(nèi)容需要進(jìn)行采購期初記賬?解析:期初暫估入庫:將啟用【采購管理】時,沒有取得供貨單位的采購發(fā)票,而不能進(jìn)行采購結(jié)算的入庫單輸入系統(tǒng),以便取得發(fā)票后進(jìn)行采購結(jié)算。期初在途存貨:將啟用【采購管理】時,已取得供貨單位的采購發(fā)票,但貨物沒有入庫,而不能進(jìn)行采購結(jié)算的發(fā)票輸入系統(tǒng),以便貨物入庫填制入庫單后進(jìn)行采購結(jié)算。4.生單時,找不到對應(yīng)單據(jù)?解析:首先檢查單據(jù)是否審核,其次檢查生單過濾選項(xiàng)是否有誤,如利用訂單生單,卻選擇了用入庫單生單;是否增加了過濾條件,如部門、個人、日期等。再次,檢查對應(yīng)單據(jù)是否被關(guān)閉,若被關(guān)閉,點(diǎn)擊旁邊的【打開】。若還無法解決,請檢查單據(jù)是否已經(jīng)被生單。5.怎樣取消結(jié)算?解析:【采購結(jié)算】→【結(jié)算單列表】,找到需要取消的結(jié)算單,雙擊打開,【刪除】。6.存貨核算系統(tǒng)里制單時,在選擇單據(jù)失敗,提示“縮小過濾范圍”。解析:關(guān)閉過濾窗口,單擊【清理】。
二、銷售管理中的重難點(diǎn)分析
1.普通銷售的流程圖報價單—訂單—發(fā)貨單—銷售出庫單—正常單據(jù)記賬—制單報價單—訂單—發(fā)貨單—銷售發(fā)票—應(yīng)收單據(jù)審核—制單銷售發(fā)票在填寫后需要進(jìn)行復(fù)核。根據(jù)設(shè)置的不同,在存貨核算系統(tǒng)中記賬的單據(jù)可以是出庫單也可以是銷售發(fā)票。銷售出庫單同樣是在【庫存系統(tǒng)】中完成。銷售出庫單可根據(jù)發(fā)貨單自動生成,在【銷售選項(xiàng)】中設(shè)置。2.填制發(fā)貨單時提示存貨可用量不足,但是有足夠的存貨解析:【庫存系統(tǒng)】中的【期初結(jié)存】的倉庫存貨期初數(shù)據(jù)沒有審核(最好使用批審),或者是選擇了錯誤的倉庫。另外有可能是有入庫單沒有審核。3.存貨核算系統(tǒng),打開正常單據(jù)記賬提示沒有進(jìn)行期初記賬解析:【存貨核算系統(tǒng)】→【初始設(shè)置】→【期初數(shù)據(jù)】→【期初余額】→【記賬】。4.采購附帶贈品的業(yè)務(wù)怎么處理?解析:對于贈品單獨(dú)開出其他入庫單,然后在存貨核算系統(tǒng)里進(jìn)行正常單據(jù)記賬,制單。5.采購?fù)素洏I(yè)務(wù)解析:采購?fù)素浄謨煞N情況:(1)開票前退貨。開票前退貨只需要填寫退貨單,紅字入庫單。然后在收到發(fā)票以后,發(fā)票和一藍(lán)一紅兩張入庫單進(jìn)行結(jié)算。(2)開票后退貨。采購?fù)素泦巍t字入庫單→紅字發(fā)票。紅字發(fā)票和紅字入庫單單獨(dú)結(jié)算,然后分別在應(yīng)付款管理中審核制單、存貨核算系統(tǒng)記賬,制單。6.受托代銷業(yè)務(wù)怎么處理?解析:受托代銷分為三個階段:(1)收到受托代銷商品。訂單(業(yè)務(wù)類型受托代銷,采購類型受托采購)——到貨單——入庫單。在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)行正常單據(jù)記賬,制單:借:受托代銷商品貸:受托代銷商品款;(2)銷售商品。業(yè)務(wù)流程同普通銷售業(yè)務(wù)相同。在應(yīng)收款系統(tǒng)制單時,修改憑證分錄中“主營業(yè)務(wù)收入”為“暫估應(yīng)付款”在存貨核算系統(tǒng)制單時,修改憑證分錄中“主營業(yè)務(wù)成本”為“受托代銷商品款”;(3)受托代銷結(jié)算。采購結(jié)算中→受托代銷結(jié)算單→自動生成采購發(fā)票(已結(jié)算),采購發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行審核制單。若要收取手續(xù)費(fèi),則再在應(yīng)付系統(tǒng)中填寫紅字應(yīng)付單,進(jìn)行紅票對沖,收款后,再進(jìn)行核銷。7.委托代銷業(yè)務(wù)流程解析:委托代銷分為兩個階段:(1)發(fā)出委托代銷商品,【訂單】→【委托代銷發(fā)貨單】→【出庫單】→【發(fā)出商品記賬】→制單借:發(fā)出商品貸:庫存商品(2)結(jié)算,收到【委托代銷結(jié)算清單】→填寫【委托代銷結(jié)算單】→審核后生成【銷售發(fā)票】→應(yīng)收款系統(tǒng)中審核制單。若對方要收取委托代銷手續(xù)費(fèi),則在【銷售發(fā)票】中單擊【支出】,填寫【銷售費(fèi)用支出單】,注意單據(jù)流向?yàn)椤酒渌麘?yīng)付單】,并填寫【供應(yīng)商名稱】。然后在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行【審核】,【制單】。同時在應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)行【應(yīng)收沖應(yīng)付】,收款后,填寫【收款單】→【核銷】。
作者:覃勤 單位:重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院
參考文獻(xiàn):
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