二輕內部審計通知
時間:2022-08-27 09:17:00
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各二輕企業:
為了加強二輕企業管理,健全財務制度,維護財經秩序,完善社會保障制度,促進自我監督和自我約束機制,防止集體資產的流失。經研究決定對下屬企業開展內部財務審計及勞動用工情況的檢查。
為切實加強二輕企業內審工作的領導,總公司成立內審領導小組:陳邦俊同志為組長,陳德義同志為副組長,周曉、石紅、敖日微同志為小組成員。
為切實做好此次檢查工作,各企業根據國務院頒布的《中華人民共和國審計條例》和審計署《關于內部審計工作的規定》要求,同時按照上級勞動社會保障有關文件精神,結合二輕實際情況,抓緊落實建立內部審計制度,完善內部財務和人事制度。
各企業應重視加強內審工作的開展,積極進行自我檢查,及時查錯防弊,規范財務制度,杜絕集體資產的浪費與流失。同時各企業盡早整理財務資料、勞動用工及勞動社會保障情況等資料。總公司將組織有關人員進行內審檢查。
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