內(nèi)部審計管理制度

時間:2022-03-23 07:04:00

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內(nèi)部審計管理制度

第一條為了加強我鎮(zhèn)的內(nèi)部審計工作,促進黨風廉政建設,保障鎮(zhèn)經(jīng)濟健康有序的發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及《閔行區(qū)鎮(zhèn)、街道內(nèi)部審計暫行規(guī)定》,結(jié)合本鎮(zhèn)實際,制定本暫行規(guī)定。

第二條鎮(zhèn)內(nèi)部審計機構(gòu)依照本暫行規(guī)定,可對鎮(zhèn)下級經(jīng)濟組織、所屬的企事業(yè)單位及集體資產(chǎn)占控股地位的各類企業(yè)和經(jīng)濟組織實行審計監(jiān)督。鎮(zhèn)內(nèi)部審計機構(gòu)對上述單位財務收支的真實、合法、效益,及其他按規(guī)定應當接受審計的事項進行審計監(jiān)督。

第三條我鎮(zhèn)的內(nèi)部審計機構(gòu)為鎮(zhèn)審計辦公室,鎮(zhèn)審計辦公室在本鎮(zhèn)行政主要負責人的領導下獨立開展內(nèi)部審計工作,同時接受區(qū)審計局的業(yè)務及工作的指導、培訓、檢查、考核、交流和監(jiān)督。

第四條鎮(zhèn)審計辦按照規(guī)定的職權、程序,行使審計監(jiān)督職能。

第五條鎮(zhèn)審計辦人員辦理審計事項,應當客觀公正、實事求是、廉潔奉公、保守秘密。

第六條鎮(zhèn)根據(jù)實際需要,配備專兼職審計人員7~8名。

第七條鎮(zhèn)審計辦人員應當具備與其從事的審計工作相適應的專業(yè)知識和業(yè)務能力,遵守審計職業(yè)道德。

第八條鎮(zhèn)審計辦人員依照本暫行規(guī)定履行審計職責,任何組織和個人不得拒絕、阻礙審計人員履行職責,不得打擊報復審計人員

第九條鎮(zhèn)審計辦人員對執(zhí)行職務中知悉的國家機密和被審計單位的商業(yè)秘密,負有保密的義務。對所辦理的審計事項或與被審計單位有利害關系的,應當回避。

第十條鎮(zhèn)審計辦公室負責人的任免報區(qū)審計局備案。

第十一條鎮(zhèn)審計辦公室主要職責:

㈠對本級所轄管理(職能)部門、企業(yè)、事業(yè)單位、村級管理部門資金及使用情況進行審計監(jiān)督。

㈡對本級所轄企業(yè)事業(yè)單位資產(chǎn)、負債、損益的真實性、合法性、效益性進行審計監(jiān)督。

㈢對本級及下級集體資產(chǎn)占控股地位的企業(yè)的財務活動和經(jīng)營成果進行審計監(jiān)督。

㈣對本級及下級單位投資的基本建設項目進行審計監(jiān)督。

㈤對鎮(zhèn)各類基金的籌集、管理、使用以及財務收支、收益分配和遵守財經(jīng)法規(guī)、政策情況進行審計監(jiān)督。

㈥對鎮(zhèn)所轄企業(yè)和農(nóng)民的負擔情況進行審計調(diào)查。

㈦根據(jù)本級黨政組織的要求,對本級所轄部門、單位的黨政領導和企業(yè)領導在任期屆滿或任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、調(diào)任、輪崗、免職、辭職、退休等事項,根據(jù)管理權限,進行經(jīng)濟責任審計。

㈧對鎮(zhèn)政府和上一級審計機關交辦、委托的事項進行審計監(jiān)督。

第十二條鎮(zhèn)審計辦公室的主要權限:

㈠根據(jù)工作需要,要求被審計單位按時提供財務收支計劃、會計憑證、會計帳簿、會計報表、財務報告、基本建設預、決算和社會審計機構(gòu)出具的審計鑒證報告以及其他有關的財務會計資料。

㈡進行審計時,就審計事項的有關問題向有關單位和個人進行審計調(diào)查,并取得有關證明材料。

㈢對被審計單位正在進行的違反財經(jīng)法規(guī)和侵犯國家、集體利益的行為提出制止、糾正和處理的意見。

第十三條鎮(zhèn)審計辦公室內(nèi)審工作的主要程序:

㈠成立審計組,對被審計單位的有關情況進行審前調(diào)查。

㈡通過審前調(diào)查,完成審計實施方案的編制,審計實施方案由審計小型業(yè)務會議討論審定,報審計辦公室主任批準。

㈢擬定審計通知書,在實施審計3日前由鎮(zhèn)紀委或組織人事等有關職能部門會同審計辦送達被審計單位,自審計通知書發(fā)出3日后開始實施審計。

㈣在審計實施階段結(jié)束后,由審計組長做好審計底稿的復核,擬出審計報告初稿,按審計復核規(guī)則審議通過后送達被審計對象并征求意見。

㈤被審計單位在10日內(nèi)反饋對審計報告征求意見稿的意見,最后形成包含被審計單位反饋意見的審計報告,形成最終審計報告,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見與建議,并將審計報告報鎮(zhèn)人民政府審定。

㈥自審計報告送達之日起3月內(nèi),審計組對審計報告中提出問題的落實情況、審計意見和審計建議的采納情況進行回訪。

㈦審計項目結(jié)束后,內(nèi)審人員認真整理審計工作底稿資料,建立審計檔案資料,裝訂成冊,配合及時歸檔。

第十四條鎮(zhèn)審計辦公室辦理的審計事項應當建立審計檔案,按照規(guī)定管理。

第十五條年終,鎮(zhèn)審計辦公室應寫出審計工作總結(jié),報送鎮(zhèn)政府和區(qū)審計局。

第十六條本暫行規(guī)定由鎮(zhèn)審計辦負責解釋。

第十七條本暫行規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。