檔案局廉政工作實施方案
時間:2022-08-07 09:59:14
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為認真做好局館廉政風險防控工作,切實從源頭上防治腐敗,根據利辦發〔2012〕20號《中共縣委辦公室、縣人民政府辦公室印發<關于開展廉政風險防控工作的實施方案>的通知》精神,結合工作實際,特制定此方案。
一、目標要求
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,按照“在堅決懲治腐敗的同時,更加注重治本,更加注重預防,更加注重制度建設”的要求,以制約和監督權力運行為核心,以崗位風險防控為基礎,以加強制度建設為重點,以現代信息技術為支撐,構建權責清晰、流程規范、風險明確、措施有力、制度管用、監管有效、預警及時、處置適當的廉政風險防控機制,不斷提高預防腐敗工作的科學化水平,為推動檔案事業和全縣其它各項事業協調發展提供有力保證。
二、基本原則
(一)堅持圍繞中心,統籌兼顧。把加強廉政風險防控與全縣中心工作、局館業務工作結合起來,統籌兼顧,互促互進。
(二)堅持以人為本,注重預防。以關心和愛護黨員干部,最大限度地維護人民群眾利益為根本,使反腐倡廉的關口前移,盡力從源頭上早預警,早防治。
(三)堅持從嚴管理,分類指導。嚴格按照相關規定和要求,加強防控工作的領導與管理,并針對各個股室,各個崗位的特點,合理確定目標任務、方法步驟,分類指導,穩妥推進。
(四)堅持勇于實踐,開拓創新。積極組織開展好風險防控各項具體工作,在實踐中不斷探索總結預防腐敗的新思路、新辦法、新途徑,并用以指導實踐,實現廉政風險防控工作規范化、常態化、長效化。
三、工作內容和方法步驟
局館廉政風險防控工作全員參與,分三階段進行。
(一)動員部署階段(2012年6月中旬)
1、制定方案,成立組織。根據縣委、縣政府及縣廉政風險防控工作協調指導小組的部署和要求,在學習相關文件精神的基礎上,制定《縣局開展廉政風險防控工作實施方案》,同時成立廉政風險防控工作領導小組,同志任組長,同志任副組長,領導小組下設辦公室,負責廉政風險防控工作的組織、協調、聯系和日常工作。
2、宣傳動員,明確任務。召開專門會議,傳達縣風險防控工作會議的有關文件精神,明確開展廉政風險防控工作的目的、意義,工作任務和要求,努力營造濃厚的工作氛圍,激發黨員干部主動參與的積極性。
(二)組織實施階段(2012年6月下旬—10月底)
1、全面清權確責(6月下旬—7月上旬)。根據法律法規和“三定方案”,對每個股室、每個崗位、每個人員的職責、法定權限和工作流程認真排查清理,并填制“職權目錄”、“權力運行流程圖”等,報縣法制辦、編辦審核備案后,予以公布,接受社會和內部監督。
2、深入查找風險點(7月中旬—8月中旬)。
圍繞規范權力運行,通過自己找、群眾評、領導提、組織審等方式,深入查找思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面存在的廉政風險點,重點查找領導崗位、重點崗位人員、業務流程重要環節上的風險。
3、評定風險等級(8月下旬)。
針對查找出的風險點,根據權力的重要程度、自由裁量權的大小、腐敗現象發生的概率及危害程度等因素,劃分為三個等級,經領導班子集體審定后,登記匯總,建立廉政風險點目錄,實行分級管理,并進行公示公開,接受監督。
4、制定防控措施(9月份)。針對廉政風險點和風險等級,依據法律法規、政策規定、廉政要求、工作職責和工作標準,制定“一對一”的防控措施,尤其是對高等級風險的防控。同時填制《風險防控措施登記表》,經局館防控領導小組審核備案后,在局館范圍內予以公示。
5、做出廉政承諾(10月上旬)。結合自身的思想實際和崗位特點,按照黨紀國法和廉潔自律的各項要求,做出切實可行的廉政承諾,納入廉政風險防控匯總表中,并認真踐諾,接受監督。
6、規范行政裁量權(10月中旬—10月底)。科學合理地分解和制約行政職權,圍繞“三重一大”事項,健全議事規則和工作規則,規范領導班子及其他負責人的決策權限、決策內容和決策程序。建立健全行政處罰、行政許可、非行政許可審批、行政強制、行政征收等領域的裁量權基準制度。綜合評定法定裁量和酌定裁量因素,科學劃出裁量階次,制定具體裁量標準和實施細則,避免執法的隨意性。
7、實施預警處置(貫穿始終)。在開展廉政風險防控工作中發現問題,要嚴格依據有關法律法規進行處置,切實整改。對可能引發腐敗的苗頭性、傾向性問題進行風險預警,綜合運用風險提示、誡勉談話、責令糾錯等處置措施,做到早發現、早提醒、早糾正;對權力運行過程中發現的嚴重問題,該問責的要及時問責、該立案查處的要及時立案查處,嚴肅追究相關人員的黨紀政紀和法律責任。
8、實行動態管理(貫穿始終)。以年度以周期,根據法律法規和規章制度的調整、上級機關和主管部門有關職責權限的變更、防控措施落實的效果以及反腐倡廉的實際需要,及時調整、完善風險防控內容、等級和防控措施,加強對廉政風險的動態監控。
(三)總結完善階段(2012年11月上旬—12月底)
回顧局館開展廉政風險防控工作情況,查找不足、總結經驗、提出下一步工作意見與建議,實現廉政風險防控工作良性循環和常態化,并將總結內容形成書面材料,按要求上報,同時做好檢查驗收工作。
四、保障措施
(一)加強領導、落實責任。局館務必將廉政風險防控工作納入重要議程,統一領導、全面部署、督促實施。班子成員和股室負責人履行“一崗雙責”,實行廉政風險防控“一票否決”制。“一把手”負總責、分管領導具體抓、股室負責人親自抓、上下聯動、一級抓一級、層層抓落實,把廉政風險防控工作目標和措施落實到崗、到人、到事,確保廉政風險防控各項工作順利開展。
(二)強化督查、力求實效。健全完善督查考核機制,采取日常考核、年度考核、民主測評、領導小組考評等形式,加強對廉政風險防控工作開展情況督查考核,發現問題,及時糾正,考核結果納入年度考核內容,作為干部評先獎優,提拔使用的重要依據,及時將督查考核情況進行通報,獎優罰劣,力求廉政風險防控工作任務落到實處。
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