關于市總預算和市本級預算執(zhí)行情況的報告

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關于市總預算和市本級預算執(zhí)行情況的報告

一、200*年全市收支預算執(zhí)行情況

(一)全市及市本級預算變動情況

200*年,經(jīng)各級人民代表大會通過的全市財政總收入計劃為728259萬元,全市一般收入預算為237211萬元,其中:市本級一般收入預算為168656萬元。預算執(zhí)行中,三個縣區(qū)的人大常委會對年初收入預算作了調(diào)整:左云縣財政總收入調(diào)減9000萬元,一般收入預算調(diào)減1914萬元;大同縣財政總收入調(diào)減5799萬元,一般收入預算調(diào)減390萬元;新榮區(qū)財政總收入調(diào)減4981萬元。調(diào)整后,全市財政總收入預算變更為708479萬元,一般收入預算變更為231497萬元。

2006年,全市各級人大通過的年初一般支出預算為333449萬元;年中,上級轉(zhuǎn)移支付、專項資金和我市爭取資金、超收收入安排支出330107萬元;全年一般支出預算變更為663556萬元。其中,市人大四次會議通過的市本級年初一般支出預算為194428萬元,市人大四次會議第二十七次常委會批準調(diào)增支出預算25393萬元,上級專項撥款及市級爭取上級補助資金等安排支出55173萬元,市本級全年一般支出預算調(diào)整為274994萬元。

(二)財政收入預算完成情況

按全省財政收入預算統(tǒng)一口徑,剔除采礦權、探礦權收入后,全市財政總收入完成734357萬元,為年初計劃的100.84%,比上年增長18.47%,增收114469萬元。全市一般預算收入完成243734萬元,為年初預算的102.75%,比上年增長19.38%,增收39561萬元。其中:市本級一般預算收入完成171031萬元,為年初預算的101.41%,比上年增長19.01%,增收27317萬元;縣區(qū)級一般預算收入完成72703萬元,為年初預算的106.05%,為調(diào)整預算的110%,比上年增長20.25%,增收12244萬元。

包括采礦權、探礦權收入,全市財政總收入完成751514萬元,為年初計劃的103.19%,比上年增長21.23%;一般預算收入完成260891萬元,為年初預算的109.98%,比上年增長27.78%。其中:市本級一般預算收入完成181856萬元,為年初預算的107.83%,比上年增長26.54%。

(三)財政支出預算執(zhí)行情況

2006年,全市財政一般預算支出執(zhí)行567200萬元,為年初預算的85.44%;如剔除上年底省財政預分配56362萬元轉(zhuǎn)移支付增大支出預算的因素,則執(zhí)行年初預算的93.41%,比上年增長20.94%,增支98193萬元。其中:市本級一般預算支出249965萬元,為年初預算的90.9%,比上年增長19.13%,增支40148萬元。

全市一般預算支出的主要項目為:科技三項費2155萬元,為預算的99.81%,同比增長16.93%;農(nóng)林水氣事業(yè)費49968萬元,為預算的98.9%,同比增長11.77%;文體廣播事業(yè)費17320萬元,為預算的97.05%,同比增長19.52%;教育支出107706萬元(不含教育費附加支出),為預算的98.86%,同比增長23.84%;醫(yī)療衛(wèi)生支出30945萬元,為預算的99.6%,同比增長19.35%;撫恤和社會救濟費31746萬元,為預算的93.62%,同比增長15.4%;社會保障補助支出44112萬元,為預算的95.32%,同比增長27.29%;行政管理費82492萬元,為預算的98.91%,同比增長13.20%;公檢法司支出42659萬元,為預算的98.87%,同比增長19.66%;城市維護費26153萬元,為預算的97.27%,同比增長5.13%;教育費附加及環(huán)境保護等專項支出40467萬元,為預算的73.11%,同比增長122.16%。

(四)預算收支平衡情況

2006年當年,全市消化赤字2799萬元,其中:市本級消化赤字91萬元。截至2006年底,全市歷年累計赤字23811萬元。其中:市本級13924萬元,新榮區(qū)66萬元、天鎮(zhèn)縣729萬元、廣靈縣2437萬元、靈丘縣78萬元、渾源縣307萬元、大同縣6888萬元;礦區(qū)、左云、陽高略有結余;城區(qū)、南郊區(qū)、開發(fā)區(qū)收支平衡。

(五)預算執(zhí)行工作情況

——竭力組織各項收入,財政保障能力不斷增強。2006年,各級財稅部門依法行政,奮力拼搏,嚴格履行工作職責,其中,國稅部門力爭以前年度免抵調(diào)庫指標4.7億元,減少年底批緩稅款10642萬元,清理往年陳欠稅7151萬元,清理呆死帳稅金3053萬元。地稅系統(tǒng)嚴堵跑冒滴漏,大力壓縮批緩稅款,清理往年陳欠稅4815萬元。財政部門積極向上反映我市財政經(jīng)濟運行中存在的實際困難,努力爭取上級財政的理解和支持,爭取轉(zhuǎn)移支付資金160609萬元,比上年增加46152萬元;積極配合有關部門爭取專項資金114726萬元,比上年增加25206萬元。

——全力支持三農(nóng)工作,新農(nóng)村建設取得明顯成效。2006年,全市支農(nóng)支出達5億多元,比上年增長11.77%。其中,市本級用于“三農(nóng)”的專項支出10880萬元,同比增長50%,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓、以工代賑項目配套、農(nóng)業(yè)技術推廣、病蟲害防治、農(nóng)村扶貧項目和農(nóng)業(yè)優(yōu)惠政策獎勵等1728萬元;用于六大造林綠化工程、退耕還林補助等1430萬元;用于農(nóng)村安全飲水工程、水利基礎設施建設、四座水庫前期費等1322萬元;用于農(nóng)村義務教育免學費、免雜費配套、寄宿制學生住宿補助、農(nóng)村中小學危房改造、農(nóng)村中小學操場建設等1263萬元;用于農(nóng)村計劃生育補助、農(nóng)村特困家庭大病救助、農(nóng)民合作醫(yī)療補助等1629萬元;用于“村村通公路”建設和農(nóng)村公路養(yǎng)護1600萬元;用于農(nóng)村稅費改革配套及各縣體制返還900萬元。

——奮力維護群眾利益,社會保障做出更大業(yè)績。2006年,共撥付企業(yè)養(yǎng)老保險金21802萬元、就業(yè)補助資金14211萬元,確保了8.2萬名企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放和3.2萬名下崗失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)。撥付低保資金18000萬元,確保了17.6萬名低保對象按政策實現(xiàn)應保盡保。撥付救災資金1785萬元,確保了災區(qū)的社會穩(wěn)定和災民的基本生活。撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金、低保對象大病醫(yī)療補助、特困家庭子女教育救助資金830萬元,確保了社會困難群體病有所醫(yī)、學有所濟。

——大力改善生態(tài)環(huán)境,和諧大同構建步伐堅實。2006年,各級財政會同相關部門積極爭取國家和省項目資金,并努力籌措項目配套資金,全市的環(huán)境整治專項投入達到110507萬元。其中:用于煤炭沉陷區(qū)治理、煤礦棚戶區(qū)搬遷專項投入50436萬元;用于京津風沙源治理、21世紀首都水資源項目建設、平型關環(huán)境綠化專項投入15182萬元;用于農(nóng)村安全飲水工程、縣鄉(xiāng)農(nóng)村公路建設、退耕還林專項投入2566萬元;用于城市環(huán)境保護、城市污水處理、市縣供水管網(wǎng)建設、病險水庫治理專項投入8490萬元;用于大同機場運營、航線補貼、靶場遷建、設備購置等投資5833萬元;用于同左路、大慶路、御河南北路改造和集中供熱新增200萬平米工程投入12000萬元;用于城市綠化、平改坡改造、天然氣轉(zhuǎn)換、小街小巷修整、御河生態(tài)園北段延伸工程、廉租住房建設和舊城棚戶區(qū)改造投入4500萬元;用于市博物館、展覽館、圖書館及周邊環(huán)境改造維修投入6000萬元;用于解決以前年度市政府城建工程欠款4000萬元。

——盡力保障重點支出,社會事業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。一是加大教育事業(yè)投入。全市各項教育支出達12.2億元(含教育費附加1.43億元),同比增長了24.74%。二是加大計劃生育事業(yè)投入。按照省政府的要求,2006年我市投入計生事業(yè)費1048.85萬元,比上年增加133.85萬元,同比增長14.63%。三是加大科技事業(yè)投入。按照有關法規(guī)的規(guī)定,市本級預算安排科技三項費用800萬元,比上年預算增長9.59%。四是加大政權建設投入。四區(qū)公安分局及云泉分局順利實施上劃,新增支出5700萬元;交警支隊由自收自支管理轉(zhuǎn)變?yōu)槿~預算管理,當年安排支出6978萬元,比上年增加2405萬元。

——努力支持國企改革,城市轉(zhuǎn)型注入新的活力。市本級財政豐富支持國有企業(yè)改革的方式和手段,增強財政促進資源型城市轉(zhuǎn)型的有效性和針對性,用于52家企業(yè)實施名牌戰(zhàn)略獎勵資金500多萬元,用于扶持民營企業(yè)發(fā)展補助800萬元,用于改善中小企業(yè)發(fā)展融資環(huán)境投入5000萬元,用于下崗職工小額貸款擔保投入1000萬元,用于支持3戶國有企業(yè)政策性破產(chǎn)重組和14戶國有企業(yè)依法破產(chǎn)投入1294萬元。

——著力規(guī)范執(zhí)法行為,理財水平得到全面提升。全市各級財政按照《行政許可法》和《預算法》等相關法律的要求,加大財政投資評審工作力度,全年評審項目383個,審核資金8.73億元,節(jié)約財政資金1.07億元。整頓和規(guī)范財經(jīng)秩序,對115戶事業(yè)單位進行“一法一例”執(zhí)法重點檢查,規(guī)范了事業(yè)單位的財務行為;對7戶會計師事務所或?qū)B氃u估機構進行專項檢查,促進了中介機構公信力的提高。健全國庫集中支付制度,糾正和拒付不規(guī)范、不合理支出票據(jù)5900多張,涉及金額1507萬元,挽回稅收92萬元。擴大政府集中采購規(guī)模,全年共簽訂政府采購合同441份,節(jié)約資金2066萬元,節(jié)支率12.7%,有效降低了行政管理成本。

二、2007年全市和市本級收支預算草案

全市財政總收入任務安排86.66億元,比上年完成數(shù)增長18%。一般收入預算安排30.46億元,比上年完成數(shù)增長20%。匯總各縣區(qū)上報預算,全市一般預算支出共安排42.93億元,比上年增長28.76%。

市本級一般預算收入安排20.69億元,同口徑增長20%。按現(xiàn)行財政體制測算,市本級一般預算收入20.69億元加上級補助收入2.87億元,預算內(nèi)總預算財力為23.56億元,其中:列收列支專項財力3.59億元,可平衡預算財力19.97億元。通盤考慮國家財政政策要求和市本級社會事業(yè)發(fā)展必需支出,市本級一般預算支出計劃安排23.56億元,保證預算收支平衡。今年不再從基金中調(diào)入資金平衡預算。

(一)市本級財政一般預算支出安排情況

——確保財政供養(yǎng)人員個人支出和政權運轉(zhuǎn)基本支出,市本級計劃安排154731萬元,比上年增加27422萬元。新增支出項目為:⑴2006年公務員工資改革翹尾增加支出13000萬元;⑵規(guī)范國家公務員津貼、補貼預留4800萬元;⑶警銜晉級增加支出700萬元;(4)住房公積金標準由10%提高到12%增加支出1000萬元;(5)增人增支、晉檔晉級、中央企業(yè)分離辦社會等增加支出5322萬元;(6)適度調(diào)整日常公用支出標準增加支出600萬元;(7)四區(qū)公安干警公用經(jīng)費提標2000萬元。

——確保社會保障支出按政策及時足額到位,市本級計劃安排15689萬元。主要支出內(nèi)容是:行政事業(yè)單位醫(yī)療保險2045萬元,行政事業(yè)單位離休人員醫(yī)療費936萬元;差補事業(yè)單位養(yǎng)老金補助2100萬元,國有企業(yè)養(yǎng)老金補助1300萬元,做實企業(yè)職工養(yǎng)老保險個人帳戶500萬元,行政事業(yè)單位合同制工人養(yǎng)老保險679萬元;困難企業(yè)離休干部醫(yī)藥費補助456萬元,特困企業(yè)離休干部及老紅軍遺屬生活費補助861萬元;城市居民最低生活保障資金800萬元,農(nóng)村最低生活保障資金配套636萬元;事業(yè)單位失業(yè)保險補助450萬元,國有企業(yè)下崗職工補助300萬元,國有企業(yè)下崗職工小額貸款擔保基金200萬元,社保其他配套資金180萬元;復員及病退軍人回鄉(xiāng)補助提標46萬元,困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工資補差300萬元;城市特困群體大病救助和子女上學救助400萬元,特困職工救助資金150萬元;住房貨幣化改革經(jīng)費500萬元,廉租房制度建設資金150萬元;煤氣公司補貼1300萬元,公汽公司補助1400萬元。

——支持社會主義新農(nóng)村建設,專項支出12577萬元,比上年增加2977萬元,比上年預算增長31.01%。

——支持各項事業(yè)發(fā)展,促進和諧社會建設,重點安排支出2900萬元。一中、幼師、北岳中學征地費1000萬元,二中高中部貸款貼息120萬元,優(yōu)秀教師獎勵經(jīng)費100萬元,特教經(jīng)費補助40萬元;公共衛(wèi)生防治、防疫保障經(jīng)費400萬元,疾病控制和救助基礎設施建設資金100萬元,市急救中心運行費用200萬元,中醫(yī)事業(yè)發(fā)展支出50萬元;民族民間文化保護工程100萬元,晉劇院排練樓維修加固費100萬元,圖書館、展覽館、博物館開辦運行等費用500萬元;全國第六屆城市運動會工作經(jīng)費120萬元;文物保護、歷史文化名城保護及文物調(diào)查專項經(jīng)費70萬元。

——加快城市基礎設施建設,促進人居環(huán)境改善,重點安排支出6102萬元。環(huán)境保護監(jiān)察專項經(jīng)費369萬元,飛機進出港航線補助3000萬元,民航局靶場遷建、飛機場運營補助及輔業(yè)公司組建1700萬元,體育場館周邊環(huán)境改造500萬元,城、礦兩區(qū)社區(qū)機構建設和社區(qū)衛(wèi)生機構建設533萬元。

——保證法律法規(guī)規(guī)定的政策性增長,專項支出1996萬元。科技三項費用950萬元,計劃生育事業(yè)費1046萬元。

——列收列支的專項支出35908萬元。城市維護建設支出17934萬元、教育費附加支出8872萬元、排污費支出4066萬元、礦產(chǎn)資源補償費支出2696萬元、水資源費支出1289萬元、政策性價格補貼支出1051萬元。

——世行、亞行、外國政府貸款風險準備金2000萬元,國家賠償準備金200萬元。

——總預備費4600萬元。

(二)煤炭可持續(xù)發(fā)展基金及整頓煤炭行業(yè)實現(xiàn)收入的支出安排情況

按照國家規(guī)定,2007年我省停止征收能源基地建設基金,改征煤炭可持續(xù)發(fā)展基金;同時市政府決定開展煤炭行業(yè)整頓,市級可補收部分資金;兩項合計,預計實現(xiàn)收入3.6億元。這些收入重點用于下列項目的支出:城市建設,環(huán)境保護,國債項目配套,城市棚戶區(qū)改造,同煤集團棚戶區(qū)改造,招商引資、項目建設和激勵支出,“6656”工程、工業(yè)目標、安全責任兌現(xiàn)獎勵和補助,中小企業(yè)貸款貼息和獎勵,對銀行的項目貸款風險補償,國有企業(yè)改革及企業(yè)破產(chǎn)預備金,返還上年市煤運公司、同煤集團能源基金征收成本,煤炭沉陷區(qū)綜合治理等。