審計局廉政建設(shè)整治匯報
時間:2022-02-16 10:06:00
導(dǎo)語:審計局廉政建設(shè)整治匯報一文來源于網(wǎng)友上傳,不代表本站觀點,若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師,歡迎參考。
今年以來,區(qū)審計局深入貫徹科學發(fā)展觀,結(jié)合審計工作實際,認真貫徹落實《關(guān)于印發(fā)今年區(qū)各部門、各單位落實建立健全懲防體系重點工作目標任務(wù)的通知》按照黨風廉政建設(shè)責任制和項目化管理的要求,制定具體工作方案,細化工作措施,落實工作責任,黨風廉政建設(shè)責任制及懲防體系建設(shè)取得了明顯成效,現(xiàn)將開展工作情況總結(jié)如下:
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),強化責任落實
局黨組始終堅持把黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作納入全局工作的整體格局,成立領(lǐng)導(dǎo)小組,與審計業(yè)務(wù)工作共同布置,共同檢查,共同考核,使反腐倡廉建設(shè)通過局領(lǐng)導(dǎo)班子和各科室的具體履職,與審計業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合;將黨風廉政建設(shè)責任制作為目標管理的重要內(nèi)容,建立健全了督查、獎懲、保障機制,確保工作任務(wù)的全面完成。
二、發(fā)揮審計監(jiān)督作用,構(gòu)建預(yù)防腐敗體系
(一)加強宣傳教育,筑牢拒腐防變的思想道德防線。在全局開展反腐倡廉教育、理想信念教育和黨紀國法、思想道德、廉潔自律教育,提高干部職工拒腐防變的能力,切實做到為民、務(wù)實、清廉。
(二)健全制度,著力建立長效機制。積極探索和改進各項規(guī)章制度,從長期性、根本性的制度上入手,來解決廉潔從審和作風建設(shè)的長效機制問題。適時修訂單位管理制度,完善單位工作考核辦法,在審計執(zhí)法過程中,除了全面推行審計組進點公示制、執(zhí)法過錯責任追究制之外,還從建立長效機制入手,逐步健全完善《審計機關(guān)實行黨風廉政建設(shè)責任制規(guī)定》、《審計機關(guān)效能建設(shè)責任追究制度》、《審計項目質(zhì)量控制審計責任追究辦法》等規(guī)章制度,切實做到有章可循,有規(guī)可依。
(三)實行全過程監(jiān)督,強化審計權(quán)力運行的制約。進一步健全和完善對審計權(quán)力運行的監(jiān)督制約,繼續(xù)完善審計項目質(zhì)量控制,堅持三級復(fù)核制度和審計業(yè)務(wù)會議制度,對審計業(yè)務(wù)工作實施全過程監(jiān)督。抓好審計項目事前教育、紀律公示、事中檢查,事后征求意見、回訪等各環(huán)節(jié)工作,加大對審計組和審計人員廉潔自律和遵守審計紀律和情況的監(jiān)督檢查,確保審計“八不準”紀律和廉潔自律各項規(guī)定嚴格落實。
(四)完善財務(wù)管理制度,重大經(jīng)費開支集體研究決定。嚴格執(zhí)行開支審批程序,實行民主理財和財務(wù)公開,堅持定期公布財務(wù)收支情況和年度預(yù)算報告,加強機關(guān)財務(wù)監(jiān)督。
三、建立健全懲防體系重點工作目標任務(wù)完成情況
(一)進一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部用權(quán)行為
1.深化財政預(yù)算執(zhí)行審計
我局以科學發(fā)展觀為指導(dǎo),在總結(jié)歷年審計工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,構(gòu)建大財政審計理念,對我區(qū)財政預(yù)算的批準和在執(zhí)行中調(diào)整變動情況的合法性及預(yù)算收支的組織完成情況作了全面審計,重點檢查財稅法規(guī)執(zhí)行情況;人大批準的預(yù)算執(zhí)行情況;細化部門預(yù)算情況;政府采購;收支兩條線執(zhí)行情況;預(yù)算中重點支出安排情況;部門預(yù)算執(zhí)行情況。查出管理不規(guī)范金額160萬元,提出審計建議5條,促進被審計單位建立健全規(guī)章制度3項。
2.加強對重大投資項目審計
繼續(xù)堅持以促進加強工程建設(shè)管理,規(guī)范投資行為重點,著重檢查建設(shè)資金管理和使用情況,揭露高估冒算、違規(guī)建設(shè)、管理不善、損失浪費等問題。把好工程決算審核關(guān),使我區(qū)固定資產(chǎn)投資資金得到有效節(jié)約,投資效益顯著增強。截至目前,全年完成預(yù)決算審計項目*個,核減資金*萬元,核減率*%,其中:預(yù)算項目*個,報審額*萬元,審計核減額*元;決算項目*個,報審額*萬元,核減額*萬元,核減率*%。為政府節(jié)約了建設(shè)資金。
3.加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計
以科學評價領(lǐng)導(dǎo)干部任期履職績效情況、促進勤政廉政為重點,經(jīng)濟責任審計穩(wěn)步推進。根據(jù)“今年審計工作意見”安排,對區(qū)計生委、淮海路小學等8個部門和單位的主要負責人任期經(jīng)濟責任實施審計,其中任中審計項目7個,我局還與區(qū)組織、編制部門聯(lián)合對區(qū)城管局、區(qū)發(fā)改委兩部門實施“三責聯(lián)審”工作。通過經(jīng)濟責任審計,明確了領(lǐng)導(dǎo)干部的主管責任和直接責任,進一步促進廉政建設(shè),為組織部門使用干部提供參考。
4.建立領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計評價體系
不斷深化經(jīng)濟責任審計內(nèi)容,建立領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計科學評價體系,切實分清領(lǐng)導(dǎo)干部的直接責任和主管責任,科學客觀地評價領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任實績,為組織部門任用干部提供決策參考。,我局組織人員積極研究探索,結(jié)合我區(qū)實際,制定出臺了《區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部(人員)任期經(jīng)濟責任審計評價及結(jié)果運用辦法》(河經(jīng)審發(fā)[]1號)。
5.建立和完善審計結(jié)果移送、審計結(jié)果公開、審計結(jié)果運用等制度
已建立《關(guān)于加強審計整改工作的意見》、《淮安市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責任交接試行辦法》的通知、《區(qū)審計結(jié)果公告辦法(試行)》、《區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》、《區(qū)公有資金投資的工程建設(shè)項目監(jiān)督管理暫行辦法》、《區(qū)公有資金投資的建設(shè)項目評審辦法》、《區(qū)社區(qū)主要負責人經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《區(qū)審計局審計項目審定辦法》、《區(qū)審計局審計項目質(zhì)量檢查辦法》、《區(qū)審計局審計執(zhí)法過錯責任追究制度》等制度。
6.對重大工程建設(shè)項目開展跟蹤審計監(jiān)督(淮河家園工程、新區(qū)人防疏散基地工程、安置房六期工程)
按照區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《區(qū)公有資金投資重點建設(shè)項目跟蹤審計監(jiān)督辦法》的通知要求,我局對淮河家園工程、新區(qū)人防疏散基地工程、安置房六期工程開展跟蹤審計,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵節(jié)點、重點部位、隱蔽部位實施審計監(jiān)督,通過參與材料設(shè)備招標談判、參加工程例會、合同審核、工程變更審核、分部分項工程審核等手段加強工程造價及質(zhì)量控制。
(二)深入開展糾風和專項治理工作
1.對舊城改造、抗震救災(zāi)、義務(wù)教育階段教師績效工資等專項資金開展審計監(jiān)督
根據(jù)區(qū)政府《關(guān)于加強舊城改造資金管理和監(jiān)督的意見》,加強對拆遷資金籌集、撥付和使用的環(huán)節(jié)審查監(jiān)督,完成了怡心園拆遷資金專項審計調(diào)查,指出存在問題5條,管理不規(guī)范金額318.9萬元,提出審計建議4條。
根據(jù)《中華人民共和國審計法》規(guī)定及江蘇省審計廳的安排,對我區(qū)向青海玉樹抗震救災(zāi)資金物資的籌集、匯繳、撥付及管理等情況進行了跟蹤審計。分別實施了截至今年4月30日、5月21日、7月5日三個階段跟蹤審計,累計接收抗震救災(zāi)資金合計42.15萬元,已全部撥付市慈善總會,資金沒有結(jié)余。審計尚未發(fā)現(xiàn)抗震救災(zāi)款物被截留克扣、擠占挪用、貪污私分等違法違紀行為。
義務(wù)教育學校績效工資政策落實情況專項審計調(diào)查,指出存在問題3條,管理不規(guī)范金額289萬元,提出審計建議3條。促進完善義務(wù)教育學校績效工資實施相關(guān)制度。對地方政府性債務(wù)專項審計調(diào)查,摸清政府負債情況,為區(qū)領(lǐng)導(dǎo)科學決策提供參考。
2、聯(lián)合開展社會團體“小金庫”專項治理工作。按照《區(qū)社會團體“小金庫”專項治理實施方案》的要求,經(jīng)“小金庫”專項治理辦公室研究確定,對再生資源利用協(xié)會等九個協(xié)會實施重點檢查,從10月25日起,由區(qū)紀委、財政局、審計局三部門組成聯(lián)合檢查組進入單位開展重點檢查。針對查出的問題提出整改意見和建議并形成書面報告。