審計局網絡安全工作自查報告

時間:2022-09-11 10:57:39

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審計局網絡安全工作自查報告

按照省廳、市局的要求,組織信息中心對本單位網絡安全情況進行了詳細的梳理和自查,現將有關情況報告如下。

一、全面梳理信息系統資產情況。

對機房網絡設備、服務器等進行了核查,明確了設備品牌、型號及用途。服務器不存在弱口令,并配備防火墻,利用防火墻設備進行訪問控制,制定嚴格的訪問策略,限制未經過許可的訪問,定期對系統進行更新、掃描、查殺病毒,對信息進行備份,保證系統正常、安全運行。

二、嚴格計算機終端和郵箱使用管理。

及時對計算機終端安裝了系統補丁,升級了防病毒軟件,規范了U盤等移動存儲介質使用,不得將訪問了互聯網的移動存儲介質在政務外網上的終端使用。并對郵箱使用情況進行了自查,要求郵箱密碼不得使用弱口令,對弱口令進行了更改,不得在郵件中發送工作秘密及其他敏感信息。

三、安排開展應急演練。

按照要求,近期將開展應急演練,并配合省廳、市局應急演練。演習目標系統為投資項目審計管理系統,按照應急預案從安全防護、監測及應急處置、報告流程等方面進行演練。

四、加強網絡安全培訓。

近期將安排網絡安全知識培訓,做好網絡安全管理和信息安全培訓工作。加強全局干部職工對網絡安全的認識,不得將敏感信息通過QQ、釘釘等網絡軟件傳輸,嚴格信息上網。加強對機房進出管理,未經授權,不得操作機房內各類設備。