自查自糾范文

時間:2023-05-06 18:13:50

導語:如何才能寫好一篇自查自糾,這就需要搜集整理更多的資料和文獻,歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文,供你借鑒。

篇1

施工單位自查自糾情況報告書

填表人:謝進輝檢 查 日 期: 2014年01月11 日

第三篇:施工單位自查自糾報告

施工單位自查自糾報告

為了認真貫徹落實住房和城鄉建設部整頓和規范建筑市場秩序電視電話會議精神,落實市政府《關于全面規范本市建筑市場進一步強化建設工程質量安全管理工作的意見》和《**區整頓和規范建筑市場綜合執法檢查實施方案》內容。我單位立即召集相關人員進行宣貫會議精神內容,并成立工程安全質量管理領導小組。

1、成立未來科技城市政工程安全質量管理領導小組

組長:xx

副組長:xxxx

組員:xxx、xxx、xxx及各標段項目經理,總監理工程師。后附小組名單及聯系方式。

工作職責:負責落實對自管項目開展自查自糾,組織聯合大檢查對自查自糾情況進行抽查、評比,對違法違規的舉措進行全面整改,積極配合做好此次專項治理工作,以此為契機建立長效的監督檢查機制。

2、明確重點檢查整治內容

1、是否按照施工合同內容的環保、安全、質量等要求實施。

2、施工現場是否建立安全質量管理保證體系,環境保護管理體系和綠色施工保證措施。

3、施工組織設計內容是否包含有防止揚塵、噪聲、固體廢物和廢水等污染環境的有效措施。

4、環保資金是否專款專用。

5、是否對管理人員及工人進行環境保護法規知識和文明施工培訓及考核。

6、施工現場是否設置"五牌一圖"及監督電話,是否有環保宣傳標語。

7、現場材料是否分類碼放、碼放整齊,材料標識是否清晰準確等。

8、是否對現場施工揚塵進行管理。土方運輸車輛是否苫蓋嚴密,是否做到清掃及時等。

9、安全員是否持證上崗并滿足人數要求。

10、落實項目總監理工程師負責制,配備足夠及專業配套的監理人員,嚴格按照監理程序開展監理工作。

11、監理工程師是否按照工程監理規范的要求,采取旁站、巡視、平行檢驗等多種形式進行及時到位的監督檢查。

第四篇:江夏一中單位自查自糾報告

江夏一中“雙爭”活動自查自糾

報告

自查自糾是集中開展“雙爭”活動的重要環節,江夏一中緊緊圍繞“雙爭”內容,同時結合實踐貫徹科學發展觀精神,做好我校友會“雙爭”活動開展的自查自糾工作,促進了我校工作的積極開展和諧發展,現將情況報告如下:

一、自查自糾,查擺問題

通過自查自糾,深入查找工作中的薄弱環節和漏洞,制度方面存在的弊端和突出問題,歸納起來有以下幾個方面:

1、工作人員的整體素質不高;

2、主動服務意識不濃,質量不高;

3、工作效率有待提高;

4、規章制度的完善和落實執行力度不夠;

5、干部職工作風建設有待加強;

6、勤政廉潔觀念需要強化。

二、認真整改,措施到位

整改是自查自糾過程的繼續,是進一步處理問題的必要過程。這個階段,切實糾正和解決突出問題,要著力加強制度建設,要堅持有什么問題就整治什么問題,什么問題突出就集中解決什么問題:

1、積極為學生和家長提供便利服務。公開辦事項目和辦事 1

程序,簡化手續。每個部門都必須有明確的崗位責任制,以方便辦事學生和家長。

2、加強教育,提升干部隊伍素質。進一步加強對黨員干部的教育,改進工作作風。把思想教育擺在首位,將思想教育貫穿自查自糾的全過程。采取集中學習和分散自學相結合的方法,組織職員認真學習區、局文件精神,明確目的意義,引導自查自糾。認真學習自查自糾工作的具體方案。針對干部職工隊伍及作風建設方面存在問題,通過思想教育與業務培訓相結合、集中學習與個人自學相結合,強化干部職工教育學習,使其在思想上增強愛崗敬業、無私奉獻的意識,工作中成為行家里手。

3、優質服務。認真執行首問負責制、服務承諾制等工作制度。以良好的精神風貌接待前來辦事的群眾,耐心解答他們的問題,做到熱心耐心和細心,不厭其煩地對前來辦事人員給以說明、溝通、解釋等工作,能解決的當場解決,不讓家長多跑路;不能及時解決的,說明解決問題的具體時限,不拖拉、不推諉,直到群眾滿意而歸,絕不讓問題溜走,讓問題沉淀。

4、完善和規范工作制度。在“雙爭”主題教育中,我校按照教育局的統一部署,狠抓各項制度、規定、服務承諾的修訂完善,按照“立、改、廢”的原則進行分類并根據討論會上討論修改意見和建議進行修改,完善各項規章制度。加大制度的貫徹力度,進一步規范日常辦公秩序,使各項工作規范化、制度化。重點是完善和認真執行校務公開制度,教代會制度。

5、強化勤政廉潔意識,加強廉潔自律。要求令行禁止,嚴格按照黨的有關紀律要求約束自己,經常做到自查、自省、自警、自勵,正確行使人民賦予的權力。堅決杜絕不規范操作程序和違紀違法貪賄行為。自我約束,切實在思想上筑起拒腐防變的堅強防線,做到“慎獨、慎初、慎微、慎權、慎終”,使不思腐敗、拒絕腐敗成為我們的自覺行為,從而有力地杜絕和防范違法違紀違規問題的發生。

第五篇:“合規建設回頭看”單位自查自糾報告

中國郵政儲蓄銀行中山分行﹡﹡部門(支行)

“合規建設回頭看”自查自糾報告(參考模版)

為了進一步深入開展“合規建設回頭看”主題活動,根據中山銀監分局《關于***》、省行《關于***》的要求,在分行的統一部署下,我部(行)于*月*日至*日*日開展對合規建設的自查自糾活動,綜合審計、合規檢查中發現的問題,結合我部(行)的實際情況,******,,現將情況匯報如下:

一、本單位現階段經營管理概況

要求:分別羅列各業務截止目前的發展數據、業務管理與培訓、人員管理、系統管理、宣傳等概況。

二、本單位合規風險管理現狀

(一)合規風險管理概況

要求:明確羅列在開展各項業務過程中已采取的合規風險管理措施(包括但不限于:合規風險管理組織體系、運行機制、案件防控、合規管理人員配備、合規文化建設與培養、問題整改機制、異常情況上報制度執行、與合規經理工作協調度等),力求在梳理現狀的同時,查找目前本單位在合規風險管理中的漏洞或薄弱環節。

(二)“合規建設回頭看”活動進展情況

要求:活動部署情況(明確具體的日期、活動宣貫形式等)、進展情況、亮點所在、不足之處、活動報告共享情況等,力求本單位每位員工均積極參與到自查自糾活動中來。

(三)本次自查自糾活動的情況,發現問題、整改情況及未能整改原因

本次活動情況:*****

1、“自查自糾”活動中發現問題、整改措施及未整改的原因分析。

(1)、個金業務方面:(參照自查自糾內容指引表)

(2)公司業務方面:(參照自查自糾內容指引表)

(3)信貸業務方面:(參照自查自糾內容指引表)

(4)管理方面:****

要求:存在問題及原因分析在報告正文中予以總括列明,具體問題、原因分析、整改措施及上級協助事項在附表中逐項列明。

2、以往檢查活動中發現問題的整改情況

要求:針對3季度主要問題已開展的整改措施,未整改問題及下一步整改措施,需上級行協助事項。

三、本單位下階段合規風險管理主要舉措

1、******

2、******

3、******

篇2

一、自查對象:區財政局、民政局、人力資源和社會保障局、衛生局、殘聯、區保險辦、國土分局、各街道辦事處。

二、自查時間跨度:2006年至2012年。

三、自查資金范圍

包括社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金三部分,共十二類十八項資金,具體是:

1、社會保險基金:基本養老(城鎮職工基本養老保險基金、城鎮居民社會養老保險基金、新型農村社會養老保險基金)、基本醫療(城鎮職工基本醫療保險基金、城鎮居民基本醫療保險基金、新型農村合作醫療保險基金)、失業、工傷和生育保險基金等五類九項保險基金。

2、社會救助資金:最低生活保障資金(城市居民最低生活保障資金、農村居民最低生活保障資金)、醫療救助資金(城市醫療救助資金、農村醫療救助資金)、自然災害救助資金和農村五保供養資金等四類六項社會救助資金。

3、社會福利資金:兒童福利資金、老人福利資金、殘疾人福利資金等三類社會福利資金。

四、自查內容

1、貫徹落實國家的社會保障制度方面。是否嚴格執行國家的方針、政策、法律法規;是否構建起覆蓋城鄉的社會保障體系;制定的社會保險、社會救助、社會福利制度是否健全有效;制定的各項社會保障政策和規定與國家、上級業務機關的政策和規定是否一致等。

2、各項社會保障資金籌集方面。一是市、區(市)兩級財政對社會保障特別是基本養老保險、基本醫療保險、最低生活保障補助資金是否及時足額到位。二是社會保險費征繳是否完整,有無降低繳費基數和比例、隱瞞欠費、選擇性參保,不完全參保等減少繳費的問題;有無符合條件的被征地農民未按規定納入社會養老范圍,被征地農民保障水平較低影響被征地農民基本生活等問題。三是企業職工基本養老保險個人賬戶是否按照規定要求做實;新農保是否存在由于財政補助資金未及時計入個人賬戶、用個人賬戶發放基礎養老金等造成個人賬戶空賬的問題。四是社保業務經辦中有無參保人已參保繳費但個人賬戶未建立、有無個人賬戶利息計算錯誤和金額記錄不準確、有無基礎養老金、個人賬戶養老金計算錯誤、有無保費收入不入賬、違規辦理補繳養老金等問題。

3、各項社會保障資金管理方面。一是有無因為財政保障能力弱,基金結余出現赤字。二是各項社會保險登記、繳費申報和技術核定、征繳計劃制定、保費征收、稽核和催收等各項工作是否有明確的管理主體和責任分工,執行中是否存在問題。三是是否按規定開設和管理銀行賬戶,收入戶、支出戶、財政專戶管理是否嚴格執行有關規定,有無多頭開戶及違規開戶等問題。四是是否按要求編制社會保險基金預算,有無社會保險預算赤字,有無以銀行貸款等方式彌補缺口等問題。五是社會救助和社會福利資金,特別是最低生活保障資金在分配中,有無民政部門申報不實套取資金,財政部門分配過程不公開、不透明,人為調節分配或平均分配等問題,特別是臨時調整的資金是否符合法定程序。

4、各項社會保障資金使用及效益方面。一是社會保障資金是否按規定納入財政專戶統一管理,收入是否及時足額上繳財政專戶,是否專款專用,有無擠占挪用等問題。二是社會保障資金支出是否合規,有無用于購買股票、投資房地產、違規出借、委托理財、辦企業等違規投資運營問題。三是社會保障資金有無未及時足額發放、重復發放、擴大范圍發放等問題。四是社會保險基金是否按規定及時轉存定期或購買國債等保值增值運營,有無利息損失。五是基本醫療、最低生活保障、醫療救助等專項財政資金有無年末大量結余、資金使用效益不高等問題。六是是否按規定對農民、農民工、被征地農民、城市無業人員和城鄉殘疾人等特殊困難群體進行救助,對低收入困難群體是否按規定進行幫扶救助。

5、社會保障管理信息系統建設方面。社會保障管理信息系統開發、建設、維護中,是否存在系統割裂、重復建設及數據分散等問題。業務數據、財務數據、統計數據、聯網指標數據間是否存在差異。社保數據是否實現了與有關外部數據共享,保障管理信息系統是否健全完善。

五、整改建議

1、對與國家和上級業務機關要求不一致的政策、規定要盡快修改完善,需要廢止的要廢止,需要重新制定的要盡快制定,確保與國家、上級業務機關的要求相一致。

2、對社保資金籌集中存在的財政補助資金不到位的,要盡快落實到位;對社會保險費征繳不完整的要按規定予以收繳;對被征地農民未按規定納入社會養老范圍的要盡快納入范圍;對未按規定做實個人賬戶的要盡快做實;對違規辦理補繳養老金的要盡快清退。

3、對社保資金管理中存在的基金結余中出現的赤字要盡快進行彌補或在2012年的預算中作出安排;違規開設和管理的銀行賬戶要立即清理;對套取或違規分配的資金要予以追回。

4、對社保資金使用及效益中存在的未按規定納入財政專戶統一管理的要納入財政專戶統一管理,上繳財政專戶不及時的要盡快上繳,擠占挪用或違規投資運營的要堅決清理收回;對應發放而未發放的要盡快發放;對重復發放、擴大范圍發放的要盡快追回;專項財政資金年末結余較大的,要分析原因,制定出相應的整改措施。

5、對信息系統方面的問題,要盡快完善相關系統,確保系統的安全有效。

六、工作安排

1、區直有關部門單位要成立專門自查自糾工作班子,按照各自職責分工,在全面查找問題的基礎上,抓緊進行整改。

2、對短期內無法整改或因為客觀原因整改不了的問題,要逐項列出,說明原因,提出進一步整改的建議和措施,及時上報區政府辦公室。

篇3

按照區委、區政府召開的xx區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,風雨壇街道認真開展了清理“小金庫”工作,成立了由街道辦事處主任李增勝為組長、財務科長李土保為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。

一、6月3日工作會議以后,我街道迅速召開了黨工委擴大會,傳達《沈河區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,辦事處主任李增勝同志的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照沈河委辦發[2009]5號文件的要求,積極開展“小金庫”專項治理工作,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。從而進一步規范我街的經濟秩序,從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告,號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。

二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,通過深入自查,我街財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內容”中的項指標開展清查活動,對2007年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發現上述違規違紀問題,清查結果在街全體干部會上進行了通報,并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

雖然我街道目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

篇4

一、農家書屋的基本情況

目前我鄉共有行政村13個、村級農家書屋13個,暫無因災害損毀、社區化改造等情況新建的農家書屋,農家書屋數字化建設完成的共有0個村,農家書屋出版物現有總量為12350本。

二、本次自查工作情況

1.在本次檢查中,各村農家書屋標牌、標識都懸掛到位,村內專(兼)職管理員都在崗,出版物都已分類、上架并造冊登記,“農家書屋”管理制度、“農家書屋”借閱制度和“農家書屋”管理員崗位職責都已上墻,借閱登記符合規范,免費開放公示牌已上墻,開放時間符合要求,并組織開展了閱讀活動。

2.檢查中通過村級管理員和部分群眾了解,群眾在讀書看報方面的“急難愁盼”問題基本是對“黨史學習教育”類書籍的需求,并發現群眾大部分比較喜歡借書,這樣閱讀時間上比較自由。

3.由于近期疫情影響,現場閱讀的群眾基本沒有,所以部分農家書屋衛生環境較差,桌椅地面有灰塵。

三、存在問題和不足

通過認真自查,發現以下問題和不足:

1.群眾參與熱情不高。村民對衣家書屋知曉率低,缺乏讀書熱情,圖書信息資源利用率低。

2.管理員為兼職,管理水平較低。農家書屋管理員均為當地村干部,處理村事務、干農活占據了他們大部分時間,同時圖書管理對管理員又有文化素質上的要求、目前,在各村找到合適的人選存在一定困難。

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一、自查自糾情況

在學習制度過程中,我能夠抓好各項規章制度的主旨,提高自己的業務素質和職業道德水平,樹立正確的世界觀、價值觀。但是學習時還存在幾個問題:

1.細節學習不到位

在學習各種有關具體業務操作的手冊時,往往會忽視不常遇到的問題,學習也只是簡單了解,沒有進行具體分析,如分析問題會存在的原因,分析問題只是偶爾出現的緣由,分析導致問題出現的因素等。對自身的教育不夠深入,要求不夠嚴格,對各項規章制度只善于一般要求、一般學習,不善于做深入細致的研究。

2.重業務、輕學習

由于平時忙于業務,沖減了學習的時間,使工作與學習的規劃不夠協調。我常常認為學習是為了更好的工作,只要工作做到一絲不茍、無差錯,學習就可以適當放松。但是,在學習各種制度后,我了解到制度規范了工作的具體目的、性質、內容。只有認真學習后,才能明確我們為什么進行某項工作,為什么用這種方法而不是另一種方法。

3.思想建設有所懈怠

作為行領導,在日常工作中潛意識里對內部控制的要求沒有進步性,對內部控制的實施沒有創新性。在制度建設方面存在重制度建設輕落實的現象,制度方案實施后,對實施結果未能及時跟蹤、反饋。對于需經過多環節的工作,沒有進行良好的監督,使工作結果出現偏差。

三、整改落實情況

在對自身學習、思想方面進行自查后,認識到在工作中還存在很多不足,同時對于不足也進行了積極的整改。

1.通過再一次集中學習各項制度,我在之前經常忽略的問題上進行了詳細的學習,對于只是偶爾出現的問題做了詳盡的分析,認識到引發問題的偶然因素,在工作中在遇到有關此類因素時給予充分的認識,使偶爾會出現的問題不在出現,使工作進行的更加完美,更加順利。

2.調節工作與學習的時間,使工作、學習兩不誤。在日常工作時,通過多學習制度來規范工作流程、工作方法。在工作時間緊張的情況下,我會利用下班閑余時間學習規章制度及操作規范,每天堅持學習2個小時,來彌補工作與學習不匹配引起的不協調。

3.學習有關行務發展的文件。對于工作所必需的內部控制,我進行了細致的學習。學習后,我明確的認識到內控是一個行業務發展的基礎。工作中只有首先做好內控,才能提及接下來的工作和進一步的發展。通過學習執行制度,對一份工作的每一個環節執行人明確責任,做到一人一責,通過明確每人的職責,確定每一環節所需進行的工作,確保制度執行的徹底,不出現推諉、無視工作的現象。通過職責的明確,也能夠進行有效的監督。

四、對制度執行年活動的意見或建議

篇6

我校領導自接到“江岸區教育局關于做好迎接省委巡查財務管理

自查自糾工作的通知”后,非常重視,先后召開學校行政專題會及財務人員會議,強調此次財務管理自查自糾工作的重要性,并相繼學習了《關于調整直屬單位財務審批手續工作的通知》、《關于進一步嚴格加強全區教育系統財務原始憑證審核報賬要求的說明》、近期下發的關于政府采購預算執行管理的相關文件精神(岸財[2018]2、3、4號),及制定的《2018年江岸區教育系統工程類建設、貨物類購置項目實施管理流程(試行)》等相關文件精神,嚴格自查學校行政帳、工會帳和食堂帳的支出行為及過程管理。現將自查情況匯報如下:

一.健全機構,明確部門責任

1.學校全面建立并實施“行政負責、黨委(支部)監管、副職分管、集體領導、民主決策”的財務管理運行模式,成立了以向校長為組長的工作領導小組,并將政府采購、預算管理、資產管理和大額資金支出等納入學校行政會及支委會研究決策內容,做到行政、食堂、工會賬務管理模式和口徑一致;

2.學校形成法人對財務管理工作負主要領導責任,財務主管對財務管理工作負重要領導責任,總務主任兼報賬員對財務管理工作負直接責任的財務管理模式,層層負責;

二.強化意識,規范財務管理

1.我校學生2000人,教職員工180人,報賬員一直由總務主任兼任,工作量極大。教育局計財科、財務核算中心為學校配備了輔助報賬員,學校也補充了保管員,組成了規范的財務機構。學校行政、工會、食堂的一切開支均進行嚴格的報銷程序:先由分管副校長填寫“請購單”交給學校法人審批方可開支,待正規發票回來后先填寫“前置審批表”,學校法人簽字確認后交財務副校長、學校稽核人員簽字后方可報銷。學校嚴格執行“三公經費”(公務接待、公務用車、因公出國出境)及培訓費、會議費的報銷要求,嚴格執行收費類培訓及會議的規范程序;

2.學校建立了預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理內部控制制度,每年學校對行政和工會作出經費收支預算,由行政會和支委會通過后向區教育局計財科上報,合理安排支出進度,充分發揮資金使用效益,嚴格按要求撥付老師工會會費和福利費,并按上級要求嚴格分類開支;

3.學校食堂未外包,實施“膳食委員會”的履職履責行為,供貨商由學校及家長膳食委員會成員考察決定,由中百倉儲、武商量販等正規超市提供食堂食物。食堂賬、工會賬由本校財務人員兼任,食堂、工會銀行賬戶開戶手續規范,一切開支均在網上銀行平臺支付,不存在重復開設工資賬戶的情況以及戶名與現有單位名稱不符的情況。食堂入庫單、出庫單及盤存表落實到位,老師、學生嚴格分開核算,杜絕老師占用學生伙食費和給老師發放物資卡等形式的行為。每月按時、準確地在校門口張貼“食堂收支公示表”;

4.學校資產管理工作嚴謹,無出借出租情況,購買及處置程序規范。對于政府采購范圍內的開支,學校嚴格執行區財政局當年下發的政府采購相關文件,按照政府采購規定履行采購手續,未指定或變相指定貨物品牌及供應商;

5.學校依據學校的編制情況聘用非編人員,對于非編外聘人員管理規范,同人才交流中心簽訂派遣合同;

篇7

根據市民政局關于轉發市監察局《關于在全市水利和民政系統開展依法行政綜合監察工作的通知》(南民〔年〕75號)和縣監察局《關于在全縣水利和民政系統開展依法行政綜合監察工作的通知》(光政監〔年〕1號)要求,精神及我局年黨風廉政建設和反腐敗工作意見,定于年6月中旬至7月中旬在局機關開展依法行政綜合監察自查自糾工作,現制定方案如下:

一、工作內容和重點

(一)基本內容

局機關各股(室)依照我局“三定”方案規定的主要職責,對年1月1日至年6月30日期間本股室依法依規履行行政管理職責的情況進行全面自查自糾,自查內容包含抽象行政行為和具體行政行為。主要事項有:

1、年以來在實施行政管理中,是否依法履行行政許可、規劃、處罰、強制、確認、裁決、征收、給付、復議和監督檢查等職責。

2、是否合法行政,有否存在越權、失職瀆職的問題;

3、是否合理行政,有否存在不公平、不適當和濫用自由裁量權的問題;

4、是否程序正當,有否存在應公開不公開、應告知不告知、應回避不回避等違反法定程序的問題;

5、是否高效便民,有否存在超時限、推諉扯皮、效率低下及違反便民規定的問題;

6、是否廉潔自律,有否存在亂收費、的問題。

(二)自點

1、婚姻、收養關系確認;

2、社會組織、民辦非企業單位、基金會的管理審批及監督檢查;

3、救災救濟款物分配;

4、福彩公益金資助項目的報批和資金分配;

5、社會救助資格的認定及救助金的發放;

6、優撫安置對象的審查及撫恤金發放。

二、工作步驟和時間安排

(一)各股室對年1月1日至年6月30日期間制定的各類文件(含規范性文件),辦理的行政許可、處罰、強制、確認、裁決、給付、復議和監督檢查等行政職權事項(可參照《省民政廳規范行政權力運行和行政自由裁量權工作資料匯編》和《民政工作法律法規匯編》)逐一進行自查和整改,并將自查自糾情況以書面形式形成文字材料,經分管領導簽字確認后于7月20日前報送局辦公室。

(二)各股室依據民政法律法規和規章,進行再次梳理確認,主要明確行政職權目錄及執法依據是否準確無遺漏、權力運行流程圖各環節是否程序合法規范、涉及行政許可和行政處罰的自由裁量權標準是否合理可操作,梳理結果經報分管領導同意;業務股室沒有涉及民政法律法規的,也要按照相關法律法規和文件精神,制定相關業務工作流程圖報分管領導同意,上述兩項任務于6月30日前完成并報局辦公室。局辦公室匯總后,于7月10日前在光澤民政網站上公布。

(三)各股室在自查自糾的基礎上形成書面匯報材料,內容包括制定的相關政策文件、工作落實情況、是否依法行政合理行政、是否遵守法定程序、是否高效便民、是否廉潔自律,以及取得的成效、存在的主要問題、意見和建議等,經分管領導審定后,于7月20日前報送局辦公室和駐局監察室。

(四)各股室認真整理檔案卷宗材料,做到目錄清楚、要件齊全、內容規范、頁碼明晰,于7月20日前完成,存留各股室待查。

三、工作要求

(一)加強組織領導。開展依法行政自查自糾是推進依法行政和促進機關作風轉變的重要舉措,局機關股室要高度重視,切實提高對自查自糾的認識,落實好自查自糾各項工作,確保工作順利開展。

篇8

---xx分公司行風自查自糾工作總結

根據xx市場[]號《關于開展行風建設活動的通知》的要求精神,xx分公司立即行動,認真部署,要求全分公司干部員工迅速行動起來,弘揚求真務實精神,狠抓行風建設,以優異的成績,迎接省行風聯合檢查組的檢驗。并堅持“誰主管、誰負責”、“一級抓一級”和“邊查邊改”的原則,緊緊依靠廣大用戶,緊密圍繞行業發展中心任務,注重解決群眾反映強烈的熱點問題,把行風評議與業務工作結合起來,通過探索創新,逐步建立運行機制,切實提高行風的質量,推動我分公司行風建設深入發展。

于年月日至月日,我分公司在管內個地區組織開展了自查自糾活動。從自查情況來看,目前分公司行風建設總體情況是好的,但是與用戶的期望相比,與行業肩負的重大責任相比,還存在明顯的差距,某些方面社會和用戶的反映還很強烈,部分地區還存在服務質量和標準不高、工程建設中存在三線交越和桿距不夠等問題。針對這些問題,分公司要求各部門、經營部從貫徹落實科學發展觀出發,緊緊抓住這次行風評議提供的有利契機,以“樹立行業新風、優化發展環境”為主題,踏踏實實摸實情、辦實事、出實力、見實效,切實解決服務中關系用戶利益的突出問題,讓用戶真切感受到電信行風評議帶來的實際成果。

這次行風自查自糾的主要內容是:貫徹執行《關于進一步加強電信市場監管工作的意見》([]號)和《關于加強依法治理電信市場的若干規定》(信部政[]號)的有關情況;落實電信服務標準、質量監管各項規章制度及電信服務、承諾的總體情況;解決用戶反映的熱點問題情況,包括投訴處理問題、侵害用戶合法權益的格式合同條款問題、電話卡售后服務中存在的問題、話費爭議問題和工程建設質量標準問題。

我分公司在行業行風自查自糾活動中重點發揮“六種力量”,搞好“五個結合”。“六種力量”是指行風評議過程中充分發揮市場部、工程部、經營部、營業廳、施工隊、用戶群體六個方面的力量,多管齊下,綜合治理,扎扎實實把開展自查自糾。分公司班子明確,此次行風自查自糾工作實行條塊結合的原則,由主管市場副總經理統一領導,市場部指導協調,各經營部負責實施。“五個結合”是指把行風自查自糾工作與其他工作結合起來,一是與客戶滿意年活動相結合;二是與繼續進行電信市場秩序整規工作相結合;三是與貫徹落實國辦號文和信息產業部號文相結合;四是與省分公司年終對分公司領導班子評價相結合;五是與信息產業部行風建設指導小組和全國電信用戶委員會組織開展的電信服務“評優幫差”活動相結合,從在評議中獲得先進單位和滿意單位稱號的集體和個人里推薦出明星班組和明星個人,而被評為基本滿意和不滿意的集體和個人,將被列入“幫差”對象,并處理具體責任部門和責任人,解決問題。

通過這次自查自糾活動,我分公司對發現的問題進行了及時整改,窗口服務質量和標準得到了進一步提高,互聯互通工作得到加強,通信建設工作進一步趨向規范。

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機關單位清理小金庫自查自糾報告篇【一】

按照區委、區政府和區教育局召開的全區教育系統事業單位開展小金庫專項治理工作會議精神,我單位認真開展了清理小金庫工作,成立了由園長盧翠青、書記盧小君為組長,副園長朱曉輝,李時英為副組長,財務室丁娟、陳燕和教師代表吳瑞峰、張宇箭為組員的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。

小金庫主要表現形式包括:違規收費、罰款及攤派設立小金庫用資產處置、出租收入設立小金庫以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫經營收入未納入規定賬簿核算設立小金庫虛列支出轉出資金設立小金庫以假發票等非法票據騙取資金設立小金庫上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫。

一、單位自查自糾的方法和步驟

(一)動員部署(文件下發之日起至**年6月18日)。我單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。支持群眾監督,鼓勵群眾舉報。

(二)統一思想,認清此項工作的重大意義治理小金庫是貫徹落實科學發展觀,加強黨的建設的重要舉措;是維護財經秩序,保増長、保民生、保穩定的迫切需要;是實現從源頭上懲治和預防腐敗,加強作風建設的必然要求。

(三)自查自糾(截至**年6月18日)。我單位按照通知要求,認真組織自查,對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,于6月18日前將自查自糾總結報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》報送教育局治理小金庫工作領導小組辦公室。

二、自查自糾的做法

(一)加強組織領導。單位成立治理小金庫工作領導小組,負責指導和協調小金庫治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協調工作。

(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

(三)落實舉報制度。治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發揮群眾舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執行保密制度,切實保護舉報人的合法權益。

三、自查自糾的結果

(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。我單位的捐贈收入等都全部存進入財政預算外專戶。

(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

(三)單位監管使用的票據由財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

(四)按照財政集中支付要求,我單位的現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕了坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

(五)按照清理范圍要求,重點圍繞清理內容中的項指標開展清查活動,對**年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發現上述違規違紀問題,清查結果在幼兒園全體教師會上進行了通報,并在園公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

通過自查、自糾、回顧,我單位認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制責任教育和政治大局意識,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,為深入推進黨風廉政建設,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

機關單位清理小金庫自查自糾報告篇【二】

按照葉集試驗區工委辦公室《關于做好全區2014年小金庫治理工作的通知》(葉黨辦〔2014〕31號)文件精神,我局認真開展小金庫專項治理工作,現將自查自糾情況 報告如下:

一、 健全組織,加強領導

為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理小金庫工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、 加強學習宣傳,提高思想認識

全區小金庫專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區工委辦公室下發的《關于做好全區2013年小金庫治理工作的通知》和區工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查,實施長效監督

按照試驗區工委辦公室《關于做好全區2014年小金庫治理工作的通知》的要求,重點圍繞;五查五看的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的行為。

3 、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。

篇10

1、按時轉段、進行再動員再部署。三月上旬,我局召開全局干部職工大會進行了再動員再部署工作,總結了第一階段工作,部署安排了第二階段工作。

2、制定下發第二階段工作安排表。對查擺問題和自我整改兩個工作步驟,在工作內容和時間要求上都做了具體安排和嚴格要求。

3、填報自查自糾表格。全局每個科室、單位和每個干部職工都結合實際,認真對照五治內容和十個不準、六個嚴禁找問題、找差距,深刻挖掘在優化環境、服務發展以及思想意識、精神狀態、能力素質、履職盡責和紀律作風等方面存在的突出問題,填寫了表格,對自查自糾和自評都填寫了具體內容,切實把問題找全面、找準確、找深入。個人查擺出來的問題要經部門負責人或分管領導審核;領導班子成員查擺出來的問題要在民主生活會上進行自我批評。

4、發放問卷調查。共向全山相關單位和服務對象發放作風整治突出問題征求意見函40份, 目前已收回30份,評價情況:非常滿意的22份,滿意的8份,各有關單位和服務對象未提出意見和建議。

5、開展互評和領導點評。在前一階段每位干部職工開展自查自糾和互評的基礎上,按照廬山國土資源系統集中整治影響發展環境的干部作風突出問題活動實施方案和轉段工作安排,于3月29日召開了全局干部職工大會進行集中整治影響發展環境的干部作風突出問題的互評和領導點評。會上,分管領導對自己分管的科室和每個人進行了認真的互評和點評;局主要領導結合實際,對副職、干部職工和科室單位進行了嚴肅認真和實事求是的點評,指出不足,提出整改方向。整個點評會,體現了誠懇和嚴肅認真,針對各崗位的每個人和各科室實際,開展了批評和自我批評,找出了差距、得到了幫助、受到了教育、大家觸動很大。最后,要求大家根據自查自糾、互評和領導點評中發現的問題進行認真梳理,要從思想意識、制度管理、方式方法、能力水平等多方面深刻剖析根源,研究制定整改措施,進行自查整改并就整改問題、優化服務作出服務承諾。自查自糾表、整改措施和服務承諾經局黨組審核通過后,對外公示,接受基層群眾和社會各界的監督。

6、下基層、走訪群眾、召開座談會、為民解憂解難。對墾殖總場、奶牛場、蓮花林場、茶科所、云霧茶場、園藝場等單位,主要領導帶隊下基層,走訪服務對象單位,召開座談會,討論協商解決用地、衛片違法用地,單位職工出路、發展方向、棚戶區改造用地等難題和困難問題。進行了現場宣傳政策、破解難題、指出了解決問題的操作方法和發展方向。