固定資產(chǎn)投資入庫情況匯報范文
時間:2024-02-28 17:39:39
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篇1
一、目標任務完成情況
1.固定資產(chǎn)投資完成情況
1-4月固定資產(chǎn)投資實際完成0.11億元。預計半年可完成0.2億元。
2.限上商貿(mào)企業(yè)完成情況
現(xiàn)有網(wǎng)報限上商貿(mào)企業(yè)7個,其中新增入庫1個,搬遷轉入1個。
1-5月實際完成社零額1.556億元,預計半年可完成1.85億元。
批發(fā)業(yè)1-5月實際完成1.9224億元,預計半年可完成2.315億元;零售業(yè)1-5月實際0.216億元,預計半年可完成0.267億元;住宿業(yè)1-5月實際完成0.0051億元,預計半年可完成 0.006億元。
3.建筑業(yè)產(chǎn)值完成情況
1季度建筑業(yè)產(chǎn)值實際完成1.7億元,預計半年可完成 4.2億元。
4.非公經(jīng)濟增加值
1季度完成非公經(jīng)濟增加值0.35億元,預計半年可完成0.93億元。
5.其他營利業(yè)完成情況
1-5月實際完成0.0051億元,預計半年完成0.007億元。
6.第七次全國人口普查工作
成立第七次全國人口普查領導小組及領導小組辦公室,明確分工,劃分普查小區(qū)及“兩員”選聘工作,并已繪制上報普查小區(qū)圖。
7.其它臨時性工作。 今年上半年我街道承擔區(qū)各業(yè)務局多項臨時性統(tǒng)計工作,主要有:居民可支配收入樣本輪換;行政事業(yè)單位及私營企業(yè)工資抽樣調(diào)查;限下批、零、住、餐抽樣調(diào)查;規(guī)下工業(yè)企業(yè)抽樣調(diào)查;小微企業(yè)抽樣調(diào)查;名錄庫維護、社會誠信體系建設等工作,我街均保質(zhì)保量,及時、準確的完成了各項工作。
二、主要措施辦法
1.針對轄區(qū)兩個億元以上建設項目,通過多次協(xié)調(diào)跟進項目建設進度,待項目形象進度具備入庫要求積極協(xié)調(diào)入庫。
2.排摸轄區(qū)所有在建項目和房地產(chǎn)企業(yè)投資建設項目,通過溝通、協(xié)調(diào)使更多的未入庫項目納入國家投資統(tǒng)計庫。
3.重點抓好限上商貿(mào)企業(yè)網(wǎng)報工作。因受疫情影響,我轄區(qū)限上網(wǎng)報企業(yè)多數(shù)處于停業(yè)狀態(tài),我街及時聯(lián)系、協(xié)調(diào),掌握企業(yè)復工復產(chǎn)情況,將企業(yè)存在的困難及問題上報有關部門,為企業(yè)解決一些實際困難。
4.對轄區(qū)內(nèi)建筑企業(yè)進行走訪,及時了解和協(xié)調(diào)解決企業(yè)在前期手續(xù)辦理中存在的困難,以加快工程進度,提高建筑企業(yè)市場競爭能力。
三、存在的問題和困難
1.億元項目不能及時入庫。
2.固投網(wǎng)報項目完成投資較少。
3.限上商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營面臨困境,主要有以下幾個方面的原因:一是受疫情影響,市場不景氣,造成各個行業(yè)尤其住宿業(yè)經(jīng)營狀況嚴重下滑。二是國家對數(shù)據(jù)核查越來越嚴,導致企業(yè)上報數(shù)據(jù)更加謹慎。
4.建筑業(yè)產(chǎn)值下降。受疫情影響,一季度建筑業(yè)全線停工,加之我街支柱企業(yè)甘肅紅旗建設工程集團有限公司、市二建及其下屬建筑業(yè)企業(yè)近年來簽訂項目的減少,造成建筑業(yè)產(chǎn)值銳減。
四、下半年工作打算
1.固定資產(chǎn)投資。一是全力做好對項目的跟蹤服務。繼續(xù)增強服務意識,主動加強同項目單位的溝通聯(lián)系,提供全方位服務。二是排摸轄區(qū)所有在建項目和房地產(chǎn)企業(yè)投資建設項目,通過協(xié)調(diào)使更多未入庫項目納入國家投資統(tǒng)計庫,力爭做到應統(tǒng)盡統(tǒng)。三是全力推進億元以上重點建設項目實施進度。
2.限上商貿(mào)企業(yè)。餐飲業(yè)企業(yè)已全部出庫,我們將拓展工作思路,發(fā)掘培育新的達到入庫要求的企業(yè)積極協(xié)調(diào)入庫。
3.建筑業(yè)產(chǎn)值。一是深入企業(yè)進行銜接,督促企業(yè)按時上報建筑業(yè)產(chǎn)值。二是繼續(xù)強化服務。三是抓好企業(yè)統(tǒng)計工作。抓好建筑企業(yè)的指標統(tǒng)計,對符合條件應統(tǒng)未統(tǒng)的企業(yè)和新投產(chǎn)的項目逐一納入統(tǒng)計,防止少報和漏報。
篇2
一、年度任務工作推進情況
(一)一是完成了新農(nóng)合年度籌資任務,啟動了報賬補償工作。2013年參合人數(shù)1011288人,參合率達99.99%,居全省全市前茅。參合農(nóng)民受益水平不斷提高,住院政策范圍內(nèi)補償比例達75.60%,全面鞏固提高兒童白血病、先天性心臟病醫(yī)療保障水平。不斷提高重特大疾病保障水平,積極開展新農(nóng)合大病保險試點和支付方式改革。進一步加強了對醫(yī)療單位的監(jiān)管,出臺了“五限四調(diào)整”政策,嚴格控制醫(yī)藥費用不合理增長,確保基金安全。二是進一步鞏固完善基本藥物制度。基層醫(yī)療機構全面實施基本藥物制度并零差率銷售,大力推進縣級醫(yī)療機構優(yōu)先使用和按比例使用基本藥物。積極落實集中支付政策,加強基本藥物基層補助資金、采購使用、配送結算的監(jiān)管,建立了基層醫(yī)療機構處方點評制度,促進合理用藥。一次性化解了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構鎖定債務。三是公立醫(yī)院改革積極推進。大力落實便民惠民措施,大力開展優(yōu)質(zhì)護理和抗菌藥物整治工作,縣人民醫(yī)院按規(guī)定落實了取消“以藥補醫(yī)”工作,藥品實現(xiàn)零加成銷售,統(tǒng)籌推進補償機制和價格機制綜合改革。
(二)衛(wèi)生業(yè)務工作扎實開展。一是公共衛(wèi)生服務大力推進。全面落實10大項41小項基本公共衛(wèi)生服務項目,城鄉(xiāng)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率達95%以上,高血壓管理率達45%,糖尿病患者管理率達40%。進一步加強了傳染病管理,有效推進免疫規(guī)劃。成功創(chuàng)建了省級慢病綜合防控示范區(qū),并被推薦創(chuàng)建國家級慢病防控示范區(qū),目前正在抓緊落實各相關工作。持續(xù)開展了預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播項目,農(nóng)村孕產(chǎn)婦育齡婦幼葉酸補服及孕產(chǎn)婦住院分娩補助項目。二是醫(yī)療質(zhì)量管理不斷加強。建立了醫(yī)療質(zhì)量與安全、“三好一滿意”活動及醫(yī)德醫(yī)風工作考評機制,對縣級醫(yī)療單位及部分中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行了督導檢查。抓實了醫(yī)院感染、醫(yī)療垃圾、醫(yī)療安全、臨床用血及抗菌藥物等專項整治工作,完成了醫(yī)療機構的評審和醫(yī)療資源的普查工作。無償獻血工作有力推進,截止目前,獻血量達498650毫升。三是衛(wèi)生監(jiān)督工作有力加強。進一步理順了全縣衛(wèi)生監(jiān)督機構的工作機制,全面開展了醫(yī)院、學校等公共場所的衛(wèi)生監(jiān)管,確保了高考等重大活動期間的公共衛(wèi)生安全。全面開展醫(yī)療機構綜合監(jiān)督檢查工作,落實醫(yī)療機構不良執(zhí)業(yè)行為記分管理,加大醫(yī)療違法行為的處罰力度,確保人民群眾就醫(yī)安全。四是衛(wèi)生應急工作有力推進。參加了縣政府組織的5.12防災減災宣傳日和一小學生疏散演練活動。做好了衛(wèi)生應急物資儲備,并對縣級醫(yī)療衛(wèi)生單位衛(wèi)生應急物資儲備情況進行了督導檢查。大力開展省級衛(wèi)生應急綜合示范縣創(chuàng)建活動,并通過了市衛(wèi)生局專家組的初評。五是食品安全工作有力加強。出臺了《縣食品安全舉報獎勵試行辦法》,開展了非法添加和濫用食品添加劑、“地溝油”、病死畜禽、保健食品等一系列專項整治活動,加大了食品領域各個環(huán)節(jié)的安全檢查和打擊力度。六是衛(wèi)生人才隊伍建設有力加強。招聘了4名執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作,縣級醫(yī)院派出了5名醫(yī)師支援幫扶基層醫(yī)療機構,進一步提高基層醫(yī)療衛(wèi)生隊伍服務能力。完成了“省專業(yè)服務團”到縣人民醫(yī)院支援幫扶任務。做好了公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員的前期準備工作。七是衛(wèi)生行政審批工作進一步加強,上半年共計完成審批業(yè)務544件,辦結率達100%,滿意度達100%。同時,統(tǒng)籌推進了紅十字會、衛(wèi)生管理協(xié)會、工會、共青團、婦女兒童和檔案管理、離退休等其它業(yè)務工作。
(三)衛(wèi)生經(jīng)濟工作平穩(wěn)推進。上半年1-5月份共完成固定資產(chǎn)投資9076萬元;縣精神病醫(yī)院裝修即將結束,完成投資1200萬元;16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院污水治理及業(yè)務用房建設項目全部開工建設,完成投資480萬元;縣中醫(yī)院整體外遷項目正在積極爭取中,截止目前,項目環(huán)評、規(guī)劃等前期工作已結束。縣婦幼保健院和縣衛(wèi)生監(jiān)督所項目正在加緊后續(xù)工程建設,確保按期搬遷投入使用。
(四)黨風廉政建設及安全維穩(wěn)工作有力開展。深入學習宣傳貫徹黨的十精神,大力開展醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)精神宣傳教育活動,認真落實了了中央、省、市、縣關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾有關規(guī)定,大力推進政務、黨務、院務公開,進一步規(guī)范慶典、研討會、論壇活動和公務接待,規(guī)范了救護車的使用與管理,認真落實了嚴禁黨員干部職工大操大辦宴席的規(guī)定,建立和完善了糾正衛(wèi)生系統(tǒng)行業(yè)不正之風的制度和規(guī)定。扎實抓好黨風廉政建設社會評價工作,確保衛(wèi)生系統(tǒng)黨員干部職工參與率和知曉率分別達100%。深入開展了“百安活動”和“安全生產(chǎn)月”活動,切實加強了對安全生產(chǎn)的宣傳教育和隱患排查工作,確保了衛(wèi)生系統(tǒng)安全穩(wěn)定。妥善調(diào)處回復了各種來信、來訪和交辦件63件,依法行政調(diào)解醫(yī)療糾紛7件,系統(tǒng)內(nèi)全年沒有集訪和到縣以上的個訪發(fā)生,沒有安全事故發(fā)生。持續(xù)開展“掛包幫”幫扶活動和“爭做人民滿意服務員”活動。大力開展了“實現(xiàn)偉大中國夢、建設美麗繁榮和諧”主題教育活動,制定了活動的實施意見,成立了領導小組及7個指導組,開展了大宣講、大討論等5個方面活動,確保了活動氛圍濃厚,載體鮮明,實效明顯。
二、存在的主要問題
全縣衛(wèi)生工作整體進展形勢良好,各項工作基本實現(xiàn)時間過半任務過半,但仍然存在一些困難和問題。一是公立醫(yī)院改革有待進一步拓展深化,新的政策要求50%的縣級公立醫(yī)院年內(nèi)開展取消“以藥補醫(yī)”試點改革,缺乏配套政策的同步跟進。二是無償獻血工作離市委政府下達的5340人次還有很大差距,需進一步加大力度。三是為基層醫(yī)療機構招考衛(wèi)生專業(yè)技術人員的工作需要加快推進。
篇3
根據(jù)會議安排,我將全市1-9月財政收支預算執(zhí)行情況匯報如下。
一、財政收支預算執(zhí)行情況
今年以來,全市各級財稅部門在市委、市政府的堅強領導下,認真貫徹省委九屆四次、五次全會精神和市委二屆九次、十次全會精神,全面落實市委“實施四大戰(zhàn)略、推進五個突破、打好老區(qū)建設發(fā)展翻身仗”重大決策部署,緊緊圍繞“生財抓發(fā)展、聚財抓征管、用財抓節(jié)儉”切實履行財政職能,積極組織財政收入,不斷優(yōu)化財政支出結構,強化公共財政保障能力,取得了較好的成效,1-9月全市財政收支預算執(zhí)行情況良好。
1-9月,全市地方財政一般預算收入實現(xiàn)33304萬元,為預算的80.15%,增長21.44%。其中:稅收收入實現(xiàn)23772萬元,為預算的81.47%,增長24.72%(其中:國稅收入實現(xiàn)4219萬元,為預算的94.7%,增長41.29%;地稅收入實現(xiàn)19553萬元,為預算的78.77%,增長21.64%);一般預算非稅收入實現(xiàn)9532萬元,為預算的77.65%,增長13.96%。一般預算總收入實現(xiàn)75763萬元,增長31.42%。基金預算收入實現(xiàn)16543萬元,為預算的36.72%,下降0.25%;預算外收入實現(xiàn)11253萬元,為預算的82.05%,下降7.22%;上劃中央兩稅實現(xiàn)15650萬元,為計劃的90.04%,增長46.44%。
全市財政一般預算支出完成308205萬元,為預算的80.33%,增長33.76%。基金預算支出完成16190萬元,為預算的33.66%,下降3.97%;預算外支出完成9733萬元,為預算的70.97%,增長10.46%。
二、財政收支預算執(zhí)行的特點
(一)收入預算執(zhí)行的主要特點
1、財政收入繼續(xù)保持較快增長,但增長速度回落。今年以來,我市國民經(jīng)濟總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢,1-9月,全市GDP實現(xiàn)158.45億元,增長12.1%;規(guī)模以上工業(yè)累計完成增加值15.84億元,增長29.2%;全社會固定資產(chǎn)投資完成76.11億元,增長44.7%;社會消費品零售總額實現(xiàn)56.36億元,增長21.8%。與此相適應,1-9月,全市地方財政一般預算收入增長21.44%,超時間進度5.15個百分點。但由于受到宏觀經(jīng)濟發(fā)展減緩、“5.12”汶川特大地震和跨期收入入庫的影響,1-3月、1-6月、1-9月全市地方一般預算收入增幅分別為51.97%、30.76%、21.44%,增長速度逐漸回落。
2、稅收收入平穩(wěn)增長,但稅種之間不平衡。1-9月,稅收
收入增長24.72%。從稅種來看:增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅是全市財政收入的主要來源和主要增長因素。四稅累計完成17750萬元,對全市地方財政一般預算收入總額和稅收收入總額的貢獻率分別為53.3%和74.67%;四稅累計增收3481萬元,對全市地方財政一般預算收入增收和稅收收入增收的貢獻率分別為59.2%和73.88%。但營業(yè)稅由于新增稅源有限,1-9月增長速度僅為15.63%,增幅比年初回落34個百分點,比去年同期下降35個百分點,對全市地方財政一般預算收入總額和稅收收入總額的貢獻率分別比去年同期下降2個和3個百分點。從產(chǎn)業(yè)來看:房地產(chǎn)相關產(chǎn)業(yè)(包括房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)等)對全市稅收收入的貢獻較大,實現(xiàn)稅收收入16426萬元(全口徑),占稅收收入總額的24.09%,增長為24.22%;但由于國家宏觀調(diào)控政策的持續(xù)作用,房地產(chǎn)新開工項目和在建項目減少,特別是地震災害過后,市場觀望氣氛更加濃厚,商品房銷售繼續(xù)回落,1-9月,房屋銷售面積、房屋銷售額同比分別減少46.5%、37.1%,房地產(chǎn)相關產(chǎn)業(yè)對稅收收入總額的貢獻率比去年同期下降2個百分點,增幅下降73個百分點。
3、基金收入入庫嚴重欠進度。全市基金收入實現(xiàn)16543萬元,僅占預算36.72%。主要原因是:今年以來受房地產(chǎn)業(yè)疲軟的影響,全市土地交易量大幅減少,與土地交易相關的國有土地出讓金收入、國有土地收益基金收入、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入分別僅實現(xiàn)12074萬元、343萬元、49萬元,分別差進度15015萬元、827萬元、196萬元,合計影響全市基金收入實現(xiàn)進度35.6個百分點。
4、縣(區(qū))財政收入均衡增長。巴州區(qū)實現(xiàn)地方財政一般預算收入7095萬元,為預算的76.70%,增長16.18%;南江縣實現(xiàn)地方財政一般預算收入6527萬元,為預算的85.41%,增長30.05%;通江縣實現(xiàn)地方財政一般預算收入4517萬元,為預算的85.23%,增長21.65%;平昌縣實現(xiàn)地方財政一般預算收入6522萬元,為預算的81.53%,增長29.95%。南江縣受礦產(chǎn)資源產(chǎn)品價格持續(xù)上漲影響,增值稅增幅高達76.91%,收入完成情況較好。
(二)支出預算執(zhí)行的主要特點
1、支出規(guī)模繼續(xù)擴張。1至9月,全市一般預算支出完成30.82億元,為預算的80.33%,增長33.76%。其中民生支出完成21.95億元,增長33.52%,發(fā)展支出完成1.39億元,增長172.55%。
2、重點支出保障有力。(1)落實支農(nóng)惠農(nóng)政策。及時下?lián)苌a(chǎn)性補貼資金,加快農(nóng)村扶貧開發(fā),推進農(nóng)村生產(chǎn)生活條件改善和生態(tài)建設。全市農(nóng)林水事務支出32979萬元,增長23.21%。(2)支持經(jīng)濟發(fā)展。加大基礎設施專項投入力度,努力改善發(fā)展硬環(huán)境,全市城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出7989萬元,增長30.86%;加大科技和環(huán)境保護專項資金的投入力度,全市科技支出1404萬元,增長84.98%,全市環(huán)境保護支出4458萬元,增長67.41%;積極研究支持企業(yè)改革發(fā)展的財政政策和措施,支持加快推進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)發(fā)展,確保石油價格改革順利實施,做好財政補貼落實工作,全市工業(yè)商業(yè)金融等事務支出完成12460萬元,增長185.52%。(3)教育投入持續(xù)增長。進一步完善農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制,提高保障標準,擴大保障范圍;加大校舍擴建和改建投入,確保全市學生秋季正常入學。全市教育支出71782萬元,增長35.81%。
3、民生工程有序?qū)嵤H懈骷壺斦块T扎實做好民生工程項目資金需求測算,積極籌措資金,加強執(zhí)行監(jiān)督,確保“民生工程”順利實施。1-9月全市民生工程已籌集到位資金15.3億元,完成預算83.42%。
4、全力支持抗震救災。截止9月底,各級財政安排和社會捐贈我市的抗震救災資金共計6.66億元,其中,按照市委、市政府要求,積極調(diào)整財政支出結構,全市按5%-10%的比例壓縮公用經(jīng)費籌集抗震救災資金1676萬元。目前,已按照規(guī)定安排使用6.5億元,全力支持抗震救災和災后重建工作的順利開展。
三、財政運行中存在的突出問題
(一)收支平衡壓力大
減收因素:一是企業(yè)所得稅兩法合并、個人所得稅起征點調(diào)高、儲蓄存款利息所得稅停征、5.12汶川大地震出臺的減免稅收政策等導致政策性減收;二是自然災害減收,受5.12汶川大地震的影響導致財政收入直接減收3818萬元(稅收收入2600萬元、一般預算非稅收入1218萬元);三是房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)對財政收入的貢獻預計將大幅下滑。增支因素:抗震救災及災后重建、兌現(xiàn)公務員津補貼、化解“普九”債務、實施重點工程等。財政支出缺口約5.5億元,財政收支矛盾十分突出,全市全年財政收支平衡的壓力很大。
(二)經(jīng)濟運行質(zhì)量不高
一是由于產(chǎn)業(yè)結構不合理,導致我市含稅經(jīng)濟成份低,1-9月,我市一般預算總收入占GDP的比重為4.78%,遠低于全省8.33%的平均水平;二是財政收入結構不合理,虛增可用財力,預計全年全市一般預算非稅收入占地方一般預算收入的比重將達到35%左右,高于全省平均水平近12個百分點;三是骨干稅源企業(yè)集中于礦產(chǎn)、政策性壟斷行業(yè),缺乏支柱生產(chǎn)型企業(yè)。
(三)財政收入增長幅度低
我市財政收入總量處于全省末位,增速低于全省24.85%的平均水平,在市州中除“5.12”汶川特大地震重災區(qū)外排名倒數(shù)第二位,與相鄰地區(qū)南充、達川、廣安相比分別低13、12、2個百分點,全年差距有可能進一步拉大。
四、確保完成全年財政收支目標任務的建議
面對嚴峻的收支形勢,今后三個月全市各級財政部門要緊緊圍繞市委重大發(fā)展戰(zhàn)略和省財政廳今后五年財政發(fā)展規(guī)劃,按照市委二屆十次全會“堅持省委九屆四次全會重大部署和奮斗目標不改變,堅持實現(xiàn)今年主要目標任務的決心不動搖”的總體要求,采取有力措施,努力完成全年各項財政工作任務。
(一)開源節(jié)流,確保全年財政收支平衡
1、強化收入征管,確保完成全年財政收入目標任務。堅持把收入征管工作放在首位,千方百計克服減收因素帶來的困難,確保完成市委、市政府確定的財政收入超年初預算6%的目標任務。一是加強財政、稅務和其他經(jīng)濟管理職能部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動,大力支持稅務部門依法征管、科學征管,抓好清欠堵漏,挖掘增收潛力,千方百計彌補短收缺口,確保收入目標任務的完成并力爭超收;二是積極探索建立非稅收入征管激勵機制和“收支脫鉤”管理改革,嚴格執(zhí)行有關減免政策,確保應收盡收并及時入庫;三是加快基金收入收繳進度,確保年初既定目標任務的落實;四是加大對縣區(qū)收入預算執(zhí)行的督促檢查力度,通過按旬檢查督促,按月考核通報等方式,以引起各縣區(qū)的高度重視,確保全市全年目標任務圓滿完成。
2、積極調(diào)整支出結構,確保各項重點支出需要
強化預算約束,按照“有保有壓”的原則,積極調(diào)整支出結構,壓縮一般性支出,確保會議費、接待費、小車購置費支出零增長,努力節(jié)約行政成本;優(yōu)先保障基層政權運轉、改善民生、抗震救災、重點建設、維護穩(wěn)定等重點項目的資金需求。近期內(nèi)根據(jù)財力及支出實際,認真做好今年財政的預算調(diào)整工作,確保實現(xiàn)全年財政收支平衡。
(二)積極培植財源,增強財政發(fā)展后勁
一是加大項目建設工作前期準備、儲備和立項的財政投入,支持全市重點項目推進工作;二是整合財政貼息、稅收減免、國債投資、轉移支付等多種財政政策,創(chuàng)新財政投資管理和資金運作方式,支持重點企業(yè)發(fā)展和培育支柱產(chǎn)業(yè);三是加快農(nóng)業(yè)綜合開發(fā),加大扶貧開發(fā)力度,推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,著力發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè),推動農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展;四是積極改善金融生態(tài)環(huán)境,營造誠信氛圍,用好用活用足金融資源,搭建好融資平臺,為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供強有力的資金保障。