經濟責任審計運用工作意見

時間:2022-03-29 02:19:00

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經濟責任審計運用工作意見

為進一步完善經濟責任審計工作機制,充分發揮經濟責任審計的監督、教育作用,切實增強領導干部正確行使權力、全面履行職責的責任意識,全面提高領導干部科學決策、依法行政的能力,根據有關法律法規,結合我區實際,現就加強經濟責任審計結果運用提出如下意見。

一、健全經濟責任審計結果運用的組織體系

區經濟責任審計工作聯席會議負責對全區經濟責任審計結果運用的統一組織協調,區紀(監)委、區委組織部、區審計局、區反貪局、區財政局、區國資委等有關職能部門和被審計單位具體負責實施。

區經濟責任審計工作聯席會議要定期總結全區經濟責任審計工作,分析審計發現的問題和原因,提出對策措施和意見建議,協調有關職能部門建立健全有關制度和工作規范,落實有關管理措施,督促審計結果運用工作的落實。

各單位領導干部和企業領導人員要以經濟責任審計為抓手,提高依法理財、依法治財的意識,建立健全內部控制制度,帶頭遵守財經紀律,強化財務管理,進一步加強對財會人員的思想教育和紀律要求,通過組織學習和培訓提高財會人員的工作責任心和業務素質。

二、實行經濟責任審計組織函詢制度

審計機關作出審計結論文書后,區經濟責任審計工作聯席會議辦公室(設在區審計局)就審計中發現的問題,向被審計單位和主要責任人發出函詢通知書,進行組織函詢。

被審計單位和主要責任人在收到函詢通知書后,須在兩周內作出書面答復。答復應包括以下內容:對存在問題產生的原因進行分析說明;明確本人應該承擔的主要責任;提出整改的計劃或采取的措施;其他需要說明的情況等。

區經濟責任審計工作聯席會議辦公室收到函詢答復后,與《審計結果報告》一起報區委、區政府和區經濟責任審計工作聯席會議成員單位。

三、完善經濟責任審計整改制度

被審計單位應認真執行經濟責任審計結果,對審計報告中提出的審計意見和建議應及時研究,制定整改計劃,落實整改責任人,排出整改時間表,原則上應在2個月內整改完畢,并形成《經濟責任審計整改報告》,報區經濟責任審計工作聯席會議辦公室。

區經濟責任審計工作聯席會議辦公室收到《經濟責任審計整改報告》后,應及時對被審計單位進行審計跟蹤回訪,對整改情況進行逐項檢查驗收,并將檢查結果以專報的形式報送區委、區政府和區經濟責任審計工作聯席會議成員單位。

四、落實經濟責任審計責任追究制度

嚴格執行《財政違法行為處罰處分條例》等有關規定。對審計中發現的問題,屬審計機關法定職責范圍內的,應依法作出處理、處罰的決定;不屬于審計機關法定職責范圍內的,應及時以《移送處理書》的形式移送相關職能部門處理,相關職能部門接到《移送處理書》后,應在一周內提出受理意見,并以書面形式反饋審計機關。

各有關職能部門對審計中發現的有違紀、違規行為應依法及時查處,對相關責任人應進行嚴肅處理,并給予相應的黨紀、政紀處分,對于違法犯罪的要追究刑事責任。

各相關職能部門在對審計中發現的問題處理結束后,應及時以書面形式將處理結果報區經濟責任審計工作聯席會議辦公室。領導干部經濟責任審計的情況,作為干部考核、獎懲、選拔、任用的重要參考依據。

五、探索經濟責任審計通報制度

采取適當的形式在一定范圍內通報經濟責任審計情況,充分發揮經濟責任審計的教育作用和警示作用,教育、促進各個單位強化管理意識,完善管理制度。

經濟責任審計通報的內容包括:審計發現的問題,處理、整改情況,應當吸取的教訓及對策建議等。對審計中發現的重大事項和突出問題采取一事一報的方式進行通報,對年度經濟責任審計的整體情況采取年度綜合報告的形式進行通報。

經濟責任審計通報先在全區處級以上單位進行,待條件成熟后,逐步擴大通報范圍。通報應當依法保守國家秘密和被審計單位的商業秘密,遵守國務院的有關規定。

各單位要加強對本單位、本系統所屬企事業單位、各類協會及其他組織的財務管理和監督,定期組織經濟責任審計,加強經濟責任審計結果的運用,保證所屬單位的各項經濟活動健康有序開展。